
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师,我们开了发票10000元的工程款发票给对方,但是对方只打了9000,相差的这一千说好不付了,那我要怎么处理这笔账
老师,预付的账款因时间太长了,对方不给开发票怎么处理
老师你好!对方出差回来时把发票拿给我了,钱是对方自己先垫付的,我怎么做凭证,我是做其他应付款还是其他应收款
应收账款中和对方对账的时候,有金额相差说是我们多开的发票,要扣除,但是我们不重新开过发票,付款时我们的员工在他们食堂吃饭的费用和罚款要扣除,但是开票的时候不扣,这三个费用我们用什么单据来入账呢怎么能税前扣除
老师您好,请教个问题,如果第二季度有盈利要先交所得税吗?如果下半年没有盈利那不是还得退税,退税没那么好退吧?
老师好,汽车租赁收到的租赁费,客户扫码支付有手续费的,收入金额是以消费金额还是以扣除手续费的金额呢?
老师 付款的时候付了1139.9,对方开给的发票是1140.19,中间差少付0.29对方说不要了,这个中间差0.29做账的时候怎么做
水利建设专项收入是怎么算的呢
建筑工程业主保险计入什么科目
1688平台上客户购买的订单,我们能给她们开专票吗?没有合同
老师您好,请教您一个问题,公司资产负债表有一个长期股权投资,可是一查那家公司早就注销了,这个投资金额是不是就不能有了是吧
老师,请教下下以前制作物料类开发票项目是 *设计服务*制作费,,现在是都改成*生产生活服务*制作费了吗,没有设计服务大类了是不
单位社保个人部分也是公司承担,会计分录怎么做?
你好 账面没有待摊费用金额 但是报表上有 是什么原因呢