您好,这个你前面确认收入了吧

客户退货(后续我们补货给客户),对应的材料退供应商(不用补货,直接扣减货款)。应收应付应该怎么做?
老师,客服给我们付货款:借:银存12000,贷:应收账款。等开票给客户时:接:应收账款,贷主营业务收入,销项税额。 客服误多多付300,退给客户,我改怎样做?
销售产品给客户,货款未收,客户用材料抵扣应收账款,这个分录怎么写?
客户要求把之前卖给我们的原材料,变成把材料给我们加工产品,我们公司只收取客户的加工费,不需要支付客户材料费,客户之前卖给公司的材料已经做了借:原材料 应交税费(进项税额)贷:应付账款,该如何冲账?
朴老师好,问一下,我们有一个客户他要取消订单,但是我们有配件的材料都已经采购好了,客户会赔付我们材料的费用,那这批材料款客户汇进来了,我应该怎么做账的?
老师,我们委托加工物资科目加工费有88万余额,这个88万老板让我用合规的办法,帮他处理掉,不要做进项税额转出
老师 客户更改用料 用客户的材料费 退给客户做应收账款怎么做科目
老师,个体户经营所得a表的收入总额填含税还是不含税收入
老师好 有个跨省的建筑项目 签订合同后甲方就要求我们全额开了发票 给付了30%的款,我们也和下游签订了合同 并收取了发票 按比例付了款,现在快要一年过去了 ,这个阶段甲方确认了工程无法继续,我们现在要求红冲发票可以吗 去年预交了的税款怎么办 我们收下游的发票已经认证抵扣,我们开给甲方的 甲方也做了抵扣
4月成立的公司,企业所得税季报时季初资产总额怎么填写,提示不能为0
请问请问请问增值税表2,8b和10行的数要一致吗?还是像我这样填写也可以?8b是填写的滴滴打车的进账,10行是勾选后带出来的数,8b和10行要求数一致吗?
老师,口腔不开发票,以扫入对公的金额确认收入,小规模公司请问,假如进账100,如何做分录。
房地产预收款发票开票内容变成什么内容了,原有的找不到了
请问增值税表2,8b和10行的数要一致吗?还是像我这样填写也可以
老师您好,如果A公司付我款,要求我给B公司开票,这样可行吗,需要提供什么资料才合理呢
还没有 现在冲抵应收