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销售产品给客户,货款未收,客户用材料抵扣应收账款,这个分录怎么写?

2022-08-31 20:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-31 20:48

你好 销售产品给客户,货款未收 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 客户用材料抵扣应收账款 借:原材料,贷:应收账款 

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你好 销售产品给客户,货款未收 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 客户用材料抵扣应收账款 借:原材料,贷:应收账款 
2022-08-31
同学,你好 对方给你开发票吗?发票内容是什么?
2021-12-31
学员朋友您好,实际上是没有发货,是吗?
2023-07-24
你好 你开红字发票  冲收入就可以 
2021-06-21
你好 ;   你们这个货款抵扣实际是什么业务 ; 需要你描述下好判断分录 
2021-12-04
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