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你好,老师,小规模纳税人。3%减按1%计税。那这个月申报税点时候,差额2%的怎么申报。

2026-07-10 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-10 15:17

同学,你好
你开票是按照1%??
你是专票还是普通发票?

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快账用户4729 追问 2026-07-10 15:19

有专票,也有普票

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齐红老师 解答 2026-07-10 15:22

同学,你好
如果不免税
填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”对应栏次,其中专票销售额单独填入第2行“增值税专用发票不含税销售额”,普票销售额单独填入第3行“其他增值税发票不含税销售额”。


对应减征的增值税应纳税额,按全部1%征收率的不含税销售额的2%计算,填写在申报表“本期应纳税额减征额”栏次,同时在《增值税减免税申报明细表》减税项目中新增一行,减税性质代码及名称选择“01011608 小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”,填写对应的“本期发生额”和“本期实际抵减税额”即可完成差额2%的申报操作。

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快账用户4729 追问 2026-07-10 15:22

开票按照1%

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齐红老师 解答 2026-07-10 15:23

同学,你好
填写按照上面的说明填

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同学,你好
你开票是按照1%??
你是专票还是普通发票?
2026-07-10
不需要你做调整分录的,不需要管那个减免的税
2024-04-28
做账的时候税是按1%计算
2025-04-08
你好,这个减的税额是不需要做账的。
2023-04-04
您好,没错就是这么操作的。
2023-10-21
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