请问一下,你们规模大概是多少,资产和收入各多少

老师 您好 我们刚签订一份教学软件平台技术合同并付款,已收对方开给我们技术服务费的发票,那我们做账的时候,应该计入主营业务成本(教学软件平台还没有研发成功,也没有销售开票)还是管理费用-技术服务费呢 谢谢
老师好,请问3月我们给A公司开了一张139661的发票,他们给我转了167517,这个时候我们跟A公司清账了 不欠发票不欠钱,后来又给我们转了15W货款,但是还没发货,这笔15W我记了预收账款,三月开的139661发票我记了主营业务收入,剩下的应该怎么平账 怎么红冲?要做几笔凭证?
老师 我们1月份受到一笔预付款 但是没有开票给客户,我写了分录 借 银行存款 贷 预收账款 。2月份我们开了全额的发票 ,写分录借预付账款 借应收账款 贷主营业务收入 应税 。。。(销售的是音响设备,现目前还没有收到相关的购买的发票和付款)我的账是不是错了,销售不是应该有库存商品结转成本吗)
老师好,我们预收了款,开了发票,但是没开始给人干活呢,做账时科目应该写主营业务收入,还是合同负责呀?我们是广告设计服务
老师您好,我们公司是咨询服务公司,目前签了合同,收了部分预付款,但是发票还没开给对方,该怎么做账务处理?虽然发票没开,但是已经产生人工成本了,该怎么记账,需要结转成本吗? 后期发票开了账务处理怎么做? 谢谢
软件红字冲销原分录,进入到了进项税额红字,该怎么调整到进项税额转出。 借:原材料 红字 应交税费—应交增值税(进项税额) 红字 贷:应付账款 红字
法人把自己的车租赁给公司、租赁期限3个月、租赁费9200元、签订租赁合同、这个9200元法人给公司开票吗
去年多缴的企业所得税退回,怎么账务处理
当月申报社保当月缴纳,还需要计提吗?会不会影响年度汇算清缴?现在季度申报都要填计提费用,之前都只填了工资计提费用
商标续展费计入什么科目
老师,股权变更都需要哪些数据,怎样计算要缴纳的税呢
像租赁费一次性收到的发票是一年的,可以一次性入费用,不做分摊了可以吗
老师,计算残保金的去年工资总额,是按所属月份还是按发放月份的来算?同理,人数按哪种?
老师,我们公司账户被冻了,其中有个项目甲方要拨款,就直接付给供应商的,甲方付款银行回单传给我们的,还需要什么附件资料
老师股权变更都缴纳哪些税
两百万左右,合同是六十多万,要预收24万,
这个规模不是非常大,你没有必要完全按照会计准则来处理,建议你放到预收账款科目就可以的
老师,那就把增值税销项确认就可以吧,
是的,你开了发票,可以先确认增值税的