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老师好,公司实行企业会计准则,在7月初缴纳了印花税,但是没有在6月的账务中做计提的分录,所以利润表的税金及附加没有7月缴纳的那笔印花税的金额,需要反结账去计提吗?还是说可以直接在7月的利润表中反映?

2026-07-13 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-13 09:42

不用反结账补 6 月计提,直接在 7 月入账计入税金及附加即可。 分录(7 月直接做) 借:税金及附加 — 印花税 贷:银行存款

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快账用户7892 追问 2026-07-13 09:43

那我在7月初财务报表报送(季报)的利润表中税金及附加里没有这笔印花税没事吗?

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齐红老师 解答 2026-07-13 09:44

同学你好 这个没事

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不用反结账补 6 月计提,直接在 7 月入账计入税金及附加即可。 分录(7 月直接做) 借:税金及附加 — 印花税 贷:银行存款
2026-07-13
那么直接冲计提的分录,冲多计提的金额
2025-09-10
你好,没有需要增加的,这个本来税金及附加就没有余额,他月末结转到本年利润的。
2023-07-05
分录错误根源:小企业准则不追溯调整利润分配,往年印花税、退税都要走税金及附加,不能直接调未分配利润,导致报表勾稽不符。 更正操作: ① 红字冲销补缴印花税、退税那两笔利润分配分录; ② 补缴 316.68 计入税金及附加借方,退税 28.5 计入税金及附加贷方; 滞纳金罚款分录不用改,当月计提 7.5 分录无误。 更正后利润表税金及附加 = 7.5%2B316.68-28.5,报表数据匹配。
2026-07-07
你好,都可以的,这两个方法都行
2022-05-06
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