那么直接冲计提的分录,冲多计提的金额

老师,计提税金及附加时是:借税金及附加 贷应交税费-应交城建税,然后月底将税金及附加转入本年利润,在缴纳税费时再借应交税费-应交城建税 贷银存 是吗
3月份多计提税金及附加了,3月份的分录是借:税金及附加189.39贷:应交税费—城建税110.71 教育费附加78.68,实际四月份缴纳了税金及附加55.35,小型微利企业有六税两费的减免政策,4月份做的调整分录,我做的这个分录借:营业外收入-其他营业外收入134.43 贷:应交税费-应交城市维护建设税 55.35 应交税费--应交教育费附加 79.08, 在月底结转损益的时候为什么营业外收入会在借方红字呢
你好,小规模纳税人 5月开了一张专票,城建税免税50%在当月需要计提吗? 教育费附加 地方附加免了 ,是不是不用计提了,在当月直接借:税金及附加 贷:应交税-教育附加 地方附加 ,然后再做一笔 应交税费 借:应交税费-教育附加 地方教育附加,贷 营业外收入,再最后结转 借:营业外收(免的2费) 本年利润(城建税) 贷:税金及附加 然后就是7月初直接申报缴费,是这样吗?
4月份收到国家退税延缓缴纳的税款后,做了一笔分录 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-城市维护建设税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 结果这个月报税时:税金及附加的金额<城市维护建设税+教育费附加,报税时系统那一栏提示错误。税金及附加的金额从三月报表上+4-6月的金额,与6月份的利润表是相符的!但城市维护建设税+教育费的附加确实>税金及附加!请问是什么原因,现在该怎样调整?
是这样的,我去年印花税,还有企业所得税计提的少了,然后今年1月缴纳时,我把他去年的计提分录冲销了重新计提的, 分录如下去年,借税金及附加,然后应付税款 借所得税,贷应付税款 今年冲销,借应付税款, 带税金及附加, 借应付税款,贷所得税 然后又从新计提,借税金及附加,带应付税款 借所得 贷应付税款 然后发现资产负债表和利润表不平,正好差所得税加印花税的数额。 求助,这个分录应该是怎么样的?
老师,我是一般纳税人,请问这个月开的销售发票正数5000元,负数2000元,请问负数发票要不要做分录?怎么做?
小规模建筑,开出发票普票10万元,现分录, 借方应收账款100000 贷方主营业务收入99009.9 应交增值税-销项税990.1 结转成本填多少(因为是建筑行业,我们老板说先不交税,暂估一下,这个暂估暂估多少?)
老师,我们发样品给对方这个样品不收对方钱,那账要怎么做,上个月发出样品做的分录是借:发出商品 贷:库存商品,上月末结转的是借:主营业务成本 贷:发出商品,这个月确定样品不收钱,那老师分录要怎么做
第二季度收到投资公司的分红款,季报所得税怎么填写呢?
苏宁易付宝今天上午10:33分,从我账户中未经授权无故扣款99元,请麻烦查明原因,退回所扣款项。
请问下老师,我(小规模)上期申报了无票收入,本期申报电子税务局申报时把那个金额减出来申报,系统显示比对不对过,我要怎么办?
老师您好 本月有发票额度50万,有进项票267500元(9%)有电费发票11100.78元(13%)可以开出发票多少元?(13点)
一般纳税人,7月申报要提交资产负债表和利润表,利润表中本月金额是填报6月发生的,还是填报4~6月的?
出口报关单运费这么显示 cif 成交方式,报关单总金额是67200 运费USD/2050/3 保费:USD/32.2/3 那么FOB 价是多少呢 老师 麻烦写一下计算公示 谢谢
老师,我们是销方给购方开了一张普票,我们这边红冲了,对方入帐了不知道,现在给人家重新开,对方需要怎么处理?可以这样吗
不是多计提了,是计提的分录怎么结转,是应该当月计提后就结转,还是缴纳完税金再结转? 计提时: 借:税金及附加-城市维护建设税 贷:应交税费-应交城市维护建设税 缴纳时: 借:应交税费-应交城市维护建设税 贷:银行存款 按上面的分录,应交税费没有余额了,借方的税金及附加余额还是在的,这个结转到本年利润,是什么时候结转?
那个是月末自动结转的,转入本年利润