同学,你好
转回冲红吗?
是的

7月做账的时候做了暂估成本,一直没冲回,到现在还没收到发票,需要继续暂估,凭证要怎么写?还是不需要再处理,等发票收到再冲暂估?
暂估入库的材料没有发票,下个月收到发票可以不用做红冲吗?
老师我上个月做另外暂估原材料,这个月收到发票把暂估红冲了,那结转的成本还需要红冲吗?
我公司在收到材料没收到发票的时候,做了暂估入库13个点,并且用了材料,结转了成本,几个月后收到发票6个点,怎么做会计分录?之前暂估入库需要红冲吗?红冲之后不会变为负数吗?结转的成本怎么办?
老师,上月因为没有收到发票,按暂估入库结转成本了,这月收到发票后红字调整了,正确蓝字入账成本的时候摘要要怎么写,要写结转上月成本?还是什么?
老师好!公司购买的商务车用于出差折旧属于管理费用还是制造费用
老师,您好!请问一下不征税收入需要在增值税中怎么申报?
老师,我25年卖车子,借记,库存现金20000,贷固定资产清理20000,忘记做应交税费应交增值税销项税额了,应该是借,库存现金两万,贷,固定资产清理17699.12 ,应交税费应交增值税销项税额2300.88,现在26年了,这个销项税额这笔分录该怎么补呢
怎样通过外管证报个税
财务公司的承兑汇票和银行承兑汇票有什么区别?
你好,老师,我想问一个问题。 有一个员工,1月添加了一个专项附加扣除(赡养老人)1500元,每个月个税申报,专项附加扣除我已经抵扣了赡养老人的部分。6月份又加了一个附加扣除(子女教育)。那6月添加的子女教育。从什么时候开始生效,1到5月多交的,可不可以退回。还是从6月添加开始生效。
老师,我3月暂估了一笔成本22万,成本已结转。4月发票回来了,忘记冲暂估应付账款,又按成本入账了,又结转了,我现在要怎么冲红这个4月多结转的成本?借:主营业务成本-22万 贷:工程施工成本-22万??
老师您好,比如某企业以前按最低标准申报的社保,如果查到没有足额按工资申报,会不会要补交以前的?会不会被罚款?谢谢老师
一个公司的账,一开始是A项目的账,现在又加了一个B项目进去,要是把这个公司的资产负债表根据各项目发生的数据,拆分成A项目和B项目的资产负债表,资产和负债能平嘛
老师你好!现金流量表里面的本年累计期末现金余额是不是必须等作本月期末现金余额才对呢?
那我材料成贷方余额了 怎么弄?
这个月没有材料成本
同学,你好
你是货物已经收到了吗?