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老师,我3月暂估了一笔成本22万,成本已结转。4月发票回来了,忘记冲暂估应付账款,又按成本入账了,又结转了,我现在要怎么冲红这个4月多结转的成本?借:主营业务成本-22万 贷:工程施工成本-22万??

2026-07-13 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-13 15:01

您好,这个的话,是这样,然后借方红字就行

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您好,这个的话,是这样,然后借方红字就行
2026-07-13
同学,你结转成本应该是借主营业务成本暂估,贷,工程施工-材料费,而不是冲暂估款。
2022-01-12
你好,这个是当年的吗?借应付账款, 贷工程施工, 借工程施工, 借主营业务成本负数
2023-10-16
你好 成本没有差异不冲也行 
2023-02-08
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
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