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2017年到现在,公户都有流水,扣法人社保,但是没有做过账,没有凭证,今年有一笔收入30多万,分了两个季度,开了发票,怎么办呢

2026-07-15 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-15 15:52

你好,先把这个收入做账,再把以前的流水做起来,起码把银行存款余额对的上

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相关问题讨论
你好,先把这个收入做账,再把以前的流水做起来,起码把银行存款余额对的上
2026-07-15
那你得反结账修改 哦,你们单位是小规模吗?如果是小规模,你收到了钱,开始施工就得交增值税。借银行存款,贷工程结算,应交税费,应交增值税 收入借工程结算贷主营业务收入。
2024-08-21
 你好;   你具体是支付的什么业务的;   都是筹建期发生的 业务费用 ; 你就一起计入开办费去; 可以的  
2022-11-29
您好,就是我们入账了但没有抵扣,增值税申报表的税金和我们账上不一致了,不冲红也可以,这个月勾选了,申报就对上了,累计到本月申报对上可以了
2023-05-05
。现在做调整分录。借进项税额贷,以前年度损益调整。
2022-12-01
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