
3.2020年2月,甲公司从其他单位购入一块土地使用权,成本为600万元,并在这 块土地上开始建造厂房。2020年10月,厂房即将完工,与乙公司签订了经营租赁 合同。租赁合同约定,该厂房完工时开始起租,租期1年。2020年11月1日厂房; 工(达到预定可使用状态),厂房的造价为1 000万元。假设甲公司采用成本模 式计量。该土地使用权的使用年限30年,使用直线法计提摊销,无残值。该厂月 按照直线法计提折旧,无残值,预计使用年限20年。 按照经营租赁合同,乙公司每个月支付甲公司租金2万元,租金收入的增值税税 率为9%。 2020年12月,厂房发生减值,经减值测试,其可收回金额为850万元。 2021年11月1日,甲公司收回租赁期届满的厂房并对外出售,取得价款2 000万 要求:完成以下甲公司的账务处理? (1)取得土地使用、厂房; (2)每月租金收入; (3)每月计提折旧、摊销; (4)2020年12月, 计提减值准备; (5)处置投资性房地产;
2x21年税前会计利润为100万元,所得税税率为25%(1)罚没支出10万元(2)国债利息收入6万(3)库存商品年初账面余额为50万,已提跌价准备12万;年末账面余额为56万,跌价准备为20万(4)某销售部门用的固定资产白2x20年初开始计提折旧,原价为200万(税务认可)无残值,会计上采用4年期年数总和法提取折旧,税法上则采取5年期直线法(5)2x19年7月1日以200万的开发成本结转某项自行研发的专利权并开始摊销,会计对该专利权按5年采用直线法摊销,税务上对开发费用则采用当期发生当期核销的方法,不予资本化(假设不考虑税法允许加计扣除50%的情况)(6)甲公司因产品质量担保确认了预计负债,年初余额为5万,当年新提了3万,支付了产品质量担保费用2.5万 老师,这表格里数值咋计算,有些我已经填了,但是不知道对不对,希望有个全计算过程
老师,我们自建厂房,2021年3月竣工领了房产证,3月转固定资产是根据发票金额来转,房子原值也是根据发票金额,这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款,土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金,以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程,请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊,补计提 房子原值是不是也增加这120w,然后把21年到3月到22年12月的房产税补了? 竣工后工程款还有130w没付款也没开票,也没入房子固定资产,21年4月—23年1月陆续才开完工程票,那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月,如果补计提分录如何? 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金(无形资产)=250w的房子原值也更着增多,那我可不可以不把原值增加,不想补交房产税了,如果交,怎么样更省税?
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
感谢老师,老师小规模纳税人9月份购买了一个冷柜当天付款并收到普通发票12000,借固定资产贷银行存款12000,可以在10月份直接全部折旧摊销吗,借管理费用折旧费12000贷累计折旧12000?如果不能全部折旧摊销那么要减5%残值后按几年摊销呢?第二个问题单位固定资产19万,已经计提了18万,请问做账时还接着计提吗,直接计提到19万,还是应该有留多少残值就不再计提折旧了呢?第三个问题单位租房每年付五万租赁费,于10月付款,借管理费用租赁费5万贷银行存款5万?就不用按月摊销一年了是吧,还是借预付账款5万贷银行存款5万,然后11月份开始借管理费用租赁费4166贷预付账款4166,每月都一样摊销一年?
老师,技术部员工出差事由是总部开会交流、转产产品明细梳理以及陪同客户做试模验证,应该计入哪个科目呀
老师我们老板说得罪客户了,说客户要找人搞我们公司,老板怕客户找税务局查账,那一般税务局查账会查什么?我们需要把什么藏起来? 因为我们是小规模纳税人,有个账套,里面有外账,有内账,平时做内账的付款凭证啥的也都在桌后面的柜子里,还有跟客户签订的一堆合同(这些合同内账有外账)也都在柜子里,,老板问我现在需要把什么藏起来?以防被查?
已付款已开票,发现这设备不行,然后要重新换一台,是叫对方重新开票还是全额退款给司呢,还是一笔归一笔,还是补差价
老师这个房产证上的时间是2014年10月22日-2054年10月21日 这个房屋我按20年折旧 土地使用权我按多少年摊销呢 房产是2025年11月份对方给我司开的发票,一直未做账,如果从2026年4月开始做账,这个土地按多少念摊销呢怎么算
老师好,6月做账 借 库存商品100 待认证进项税额13 贷 应付账款 113 7月退货原因 发票红冲了一半 这该怎么做分录了 对方开了 价格合计为56.5的 负数发票
老师,民营医疗机构增值税是怎么交的,我们一直做的是全额免征,我们有一家综合门诊部,可能营业额大,所以税务推送自查自纠
我们出口企业,有一样东西已经通过夹带出货了,现在剩下的走海运报关要加上这样东西,我想问下箱单还要加上这样东西吗
老师,我公司有员工这个️应发工资8265,没有专项附加扣除,没有社保扣除,个税应该是多少?怎么计算
你好,我们是人力资源公司,有一个和甲方签的合同是司机还有档案人员外包合同,这种开票应该怎么开?项目名称怎么写?开全额还是差额发票?
退休员工,提取企业年金,贷方是银行存款,借方应该计入什么科目