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老师好,6月做账 借 库存商品100 待认证进项税额13 贷 应付账款 113 7月退货原因 发票红冲了一半 这该怎么做分录了 对方开了 价格合计为56.5的 负数发票

2026-07-16 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-16 09:48

借应付账款56.5 贷库存商品50 应交税费进项税额转出6.5

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快账用户8038 追问 2026-07-16 09:49

进项转出? 还没有抵扣的 做的是 待认证进项税额

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借应付账款56.5 贷库存商品50 应交税费进项税额转出6.5
2026-07-16
借应付账款,贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
2022-10-21
同学,您好! 12月份冲红,可以直接冲红进项发票就可以了,不用冲待抵扣进项,分录如下 借:库存商品 -100 应交税费-应交增值税(进项税额)-13 贷:银行存款 -113
2022-07-06
 你好; 你这个是否认证过了。 你认证了 走进项税去 处理。 不是待抵扣进项税哈 ;   你红冲的话; 借库存商品  贷进项税转出; 然后做  借银行存款贷库存商品; 是要退货吗   
2022-07-05
借预付账款113, 贷库存商品100, 应交税费、应交增值税进项转出13
2022-08-09
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