咨询
Q

,一家公司往来账,对公账户和法人挂了600万其他应收款该怎么处理啊?

2019-08-05 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-08-05 16:56

你好 是公司借款给法人的话 法人还给公司才行 年底不还会涉及个税的

头像
快账用户4533 追问 2019-08-05 17:01

这些都是无票的支出

头像
齐红老师 解答 2019-08-05 17:10

你好 无票的支出 你要转到费用或者成本来 没发票汇算调整处理 不然你其他应收款挂太多金额 也是有风险的

头像
快账用户4533 追问 2019-08-05 17:23

老师你有句话我没看懂,“没发票汇算调整处理”是什么意思?

头像
齐红老师 解答 2019-08-05 17:30

你好 就是你上面说的 公司的业务发生的无票支出 你要从其他应收款转到做成本或者费用。 但是税局要求对于没发票的业务是不可以税前扣除的 。所以你次年汇算企业所得税的时候;要调增应纳税所得额在有利润的情况下缴纳企业所得税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可转部分到实收资本
2023-02-10
同学你好 借其他应付款1000万 贷其他应收款1000万 然后 借银行500万 贷其他应收款500万
2022-12-16
你好,法人其他应收款挂了600多万,是账实相符的吗?
2020-11-25
关键是为啥要处理呢?
2024-03-05
同学,你好,这个可以直接对冲一下 两个科目直接结转过来,如你应收账款甲借方有3万 应付账款贷方有2万 借应付账款2 贷应收账款2 这样就只剩应收账款的1万借方了
2020-11-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×