可转部分到实收资本

老师晚上好!在做账过程中其他应付款为负数,怎么办就是借法人款?怎么样调整往来,有时候银行的往来公司挂了好几个往来账户?还有的同一个公司挂的应收账款和应付账款,应该怎样调整?
老师好,公司注销,欠了法人5万元,挂了其他应付款,现在无力偿还,这样需要怎么处理呢
老师公司要注销,但是其他应付下挂法人50万,实收资本为0,投入资金一直以往来形式挂其他应付款法人,现在注销,这个怎么弄呢
挂账主要是消减成本 挂法人往来款 其他应付款-法人 已经挂到一千万了,要怎样处理好啊?
我想请教一下,企业要注销账上其他应收款法人借款有几百万挂帐,已经收不回来,请问要怎么处理比较合适?
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
招刚毕业的大学生,公司有补贴吗?
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
子公司一般是独立核算吗?
那些往来是虚构的成本哦,也可以分配到实收资本?
没有更加合适的处理方式 了
有没有什么方法可以转销啊
冲销成本,冲往来,增加利润
这又与初衷相背
而且这是分公司,不能转实收资本了
分公司,不能转实收资本。
可以转营业外收入
如果转入营业外收入,到时候年报申报又要做纳税调增了是吧?
转入营业外收入,会增加利润总额,到时候年报申报不要做纳税调增了。