不转出,你都没有认证咋转出,只有认证申报本期认证本期申报抵扣这个生成进项税额才可以转出

购买方申请红字信息表选择未抵扣,审核通过后原来蓝字发票红冲了,购买方无法认证抵扣,销售方按红字信息表开具了负数发票,购买方无需进项转出,这样对吗?
购买方开具红字信息表时候,已抵扣 未抵扣怎么选,卖方9月开的发票,我们是不是算是未抵扣?我已经认证勾选了
购买方申请红字信息表选择未抵扣,红冲部分金额,审核通过后原来整张蓝字发票红冲了,购买方无法认证抵扣,未红冲部分也不能抵扣了,销售方按红字信息表开具了负数发票,购买方 如何处理 才能使原来的 发票重新抵扣呢
老师,红冲发票,购买方已经认证过的,开红字信息表时选择已抵扣还未抵扣?
咨询下,开红字信息表,当时的进项是免税项目,所以做了转出,现在红字信息表上,购买方选已抵扣还是未抵扣,该怎么填
老师,我想问问,我公司打算分红,我们的股东是公司,但是我公司,和控股公司都没人实缴注册已经,可以分红吗
从公司账户借款给其他公司,12月31号必要要归还吗?要是不按时归还那我们公司会面临什么风险或者需要缴纳什么税吗?
有笔10月份的账,工会经费 现在只计提了工会经费了,没有做缴纳工会经费那笔账,应该怎么办
公司请厨师做饭,按固定餐标结算费用,需要发票吗?厨房买调料是否必须有发票?
老师,我们是工程勘察服务公司,个人给我们代开的是建筑服务-其他建筑服务的发票,可以吗
老师买的新能源汽车,车购税是减免的,固定资产入账时,需要将车购税计算进去吗
老师 我们公司支律师事务所1万,票还未到,分录怎么做呢,等收到发票又怎么做?
老师,24年12月买手机开的专票,现在还可以报销吗
老师,在电子税务局接到这个通知是要怎么处理呀? 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额但用于支出形成费用未纳税调增:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第24行不征税收入用于支出所形成的费用0,占表105000第8行不征税收入调减金额230000比例较小,可能存在不符合条件作为不征税收入违规调减或者用于支出形成费用未足额纳税调增。 [风险点]汇算清缴风险:所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额疑似超过取得的财政资金总额:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第8行不征税收入调减金额230000,超过计入利润总额的主表其他收益0与表101010营业外收入(政府补助利得)0,可能存在取
1月报税期是15号还是18号?报25年12月