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老师,我是一家建筑企业,7月份给甲方开票100万,8-9月份材料费和农民工工资支出80万,那么,按理说,应该在7月份确认收入,9月份再确认费用,这个要怎么做才对?

2019-09-16 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-16 16:05

你好,请稍等,我写分录给你哦

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齐红老师 解答 2019-09-16 16:10

您好,可以在7月份暂估材料和人工成本,8-9月份收到了对应的成本支出凭据,在冲销根据凭据入账

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快账用户8616 追问 2019-09-16 16:12

老师,请给我写下分录

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齐红老师 解答 2019-09-16 16:24

你好,请稍等我写给你哦

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齐红老师 解答 2019-09-16 16:25

借 原材料 劳务成本 贷应付账款 暂估 收到发票就冲掉

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2020-12-18
 你好;    按照员工来缴纳的;  单位和个人部分都是你公司来承担吗 ? 如果不报个税; 你们可能异常的哦  
2022-10-14
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2020-09-14
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