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老师好,我司收到客户定金怎么做分录?支付供应商货款,没有开发票,我司私账付款的一直不开发票怎么做分录记账?

2019-10-12 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-12 18:01

收到押金做借银行贷其他应付款 一直不开发票收到尾款了吗?没收到的话就不用做

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您好,无论是否实际入库,都通过库存商品核算。发票没收挂账暂估
2022-04-25
借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)(如果你是小规模就不要写这个) 贷:应付账款
2019-12-13
您好,您给客户开票是正常确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费要交增值税。
2024-02-28
你好,你给对方开了发票的吗?
2022-10-17
拿到发票这个做冲掉暂估借 库存商品负数 贷 应付账款—暂估负数,按发票做借库存商品 贷应付账款供应商
2020-10-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

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