您好,您给客户开票是正常确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费要交增值税。
我们公司付的货款到供应商公账,他们取出来做现金不开票收入了,不给我开票,说是不含税,那我们一直没有发票,钱已经付出了,借应付帐款贷银行存款,这笔账怎么平?因为没有发票
老师,款项已转出,商品供应商直接发客户了,我还没收到发票,怎么做账
货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗?货物没有经过我们公司哦。
我们公司是中间商,我是公司的一名销售,客户买货是直接跟我们供应商签的合同,款是转到我们法人账户上,我们公司没跟客户还有供应商签合同,供应商一直都是我在对接,如果供应商发了货,法人收了客户的货款不给供应商付钱,我用担责任吗?
我们是小规模电商,供应商跟我们的合作是一件代发,现在我们货款已经给供应商结款了,但是供应商没有给我们开票,我们的手入是客户下单款进入我们的账户,这一系列的账怎么做,具体分录是什么
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
这个我知道
您好,那您还哪儿不清楚具体追问就行。
票还要等几天才能来,先收到款了怎么做账
借银行存款贷预收账款
开票给客户之后借预收账款贷主营业务收入应交税费要交增值税。
是同一个月的,这样是可以的。
不然咱已经销售了,即使没开发票也要确认无票收入的。
如果我这个月收到款下个月才能开票给对方不影响吧
用了预收后面就一直用预收账款
你当期销售商品符合收入确认条件的话,你看你符合收入确认条件不?
收到的款是客户已经收到货的款
你好收到款了并且发货了在当月那你你好,收到款了并且发货了,在当月那你就要确认收入没开票做无票收入?
就做银行存款贷应收账款
你好,你符合收入确认条件应该确认收入
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
符合确认收入没有开票增值税估算吗
客户订的是300多
现在发了60多左右
符合收入确认条件,没开票做无票收入就是上面给你写的收入的分录。