您好,您给客户开票是正常确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费要交增值税。

老师,款项已转出,商品供应商直接发客户了,我还没收到发票,怎么做账
货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗?货物没有经过我们公司哦。
我们公司是中间商,我是公司的一名销售,客户买货是直接跟我们供应商签的合同,款是转到我们法人账户上,我们公司没跟客户还有供应商签合同,供应商一直都是我在对接,如果供应商发了货,法人收了客户的货款不给供应商付钱,我用担责任吗?
我们是小规模电商,供应商跟我们的合作是一件代发,现在我们货款已经给供应商结款了,但是供应商没有给我们开票,我们的手入是客户下单款进入我们的账户,这一系列的账怎么做,具体分录是什么
我们是小规模电商,供应商跟我们的合作是一件代发,现在我们货款已经给供应商结款了,但是供应商没有给我们开票,我们的手入是客户下单款进入我们的账户,这一系列的账怎么做,具体分录是什么
本公司有四家同级别公司,内部资金往来应收应付款金额过大,该如果调整
老师:麻烦问一下,如果不开票的付1185元,开票的话加8个点。也就是1185*1.08=1279.8元。请问下是开票划算还是不开票划算。
小规模纳税人,10-12月第四季度申报,只产生393.35的发生额。成本票没有,没计成本算的0.员工工资也没计提,可以工资成本录入1元吗
老师,网页版网址给个,谢谢
去年暂估去年暂估多了,借主营业务成本贷应付账款暂估,没有收货没有票税务怎么调整,分录怎么做账
老师,请问个人股权转让是按报表上的未分配利润计算转让金,还是按净资产计转让金
请问老师,我司销售货物给B公司,共2000套,其中1500套是我司生产的,另外500套是客户外协的产品,我司只负责包装出库,发票开具数量是2000套,实际销售出库是1500套,如果税务质疑差的这50套,我们根据实际情况解释:是客户外协产品我们只负责包装,不入库也不出库,可以吗?有什么涉税风险吗?
@郭老师@郭老师@郭老师
老师您好,我之前给对方付款的时候没有扣下代扣代缴的个人所得税,然后我在对方第二次付款的时候扣下了这一笔,现在虽然扣下了,但是我的账上还有挂账其他应收款3068.99,这个账现在应该怎么平
@郭老师@郭老师@郭老师
这个我知道
您好,那您还哪儿不清楚具体追问就行。
票还要等几天才能来,先收到款了怎么做账
借银行存款贷预收账款
开票给客户之后借预收账款贷主营业务收入应交税费要交增值税。
是同一个月的,这样是可以的。
不然咱已经销售了,即使没开发票也要确认无票收入的。
如果我这个月收到款下个月才能开票给对方不影响吧
用了预收后面就一直用预收账款
你当期销售商品符合收入确认条件的话,你看你符合收入确认条件不?
收到的款是客户已经收到货的款
你好收到款了并且发货了在当月那你你好,收到款了并且发货了,在当月那你就要确认收入没开票做无票收入?
就做银行存款贷应收账款
你好,你符合收入确认条件应该确认收入
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
符合确认收入没有开票增值税估算吗
客户订的是300多
现在发了60多左右
符合收入确认条件,没开票做无票收入就是上面给你写的收入的分录。