您好,您给客户开票是正常确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费要交增值税。
我们公司付的货款到供应商公账,他们取出来做现金不开票收入了,不给我开票,说是不含税,那我们一直没有发票,钱已经付出了,借应付帐款贷银行存款,这笔账怎么平?因为没有发票
老师,款项已转出,商品供应商直接发客户了,我还没收到发票,怎么做账
货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗?货物没有经过我们公司哦。
我们公司是中间商,我是公司的一名销售,客户买货是直接跟我们供应商签的合同,款是转到我们法人账户上,我们公司没跟客户还有供应商签合同,供应商一直都是我在对接,如果供应商发了货,法人收了客户的货款不给供应商付钱,我用担责任吗?
我们是小规模电商,供应商跟我们的合作是一件代发,现在我们货款已经给供应商结款了,但是供应商没有给我们开票,我们的手入是客户下单款进入我们的账户,这一系列的账怎么做,具体分录是什么
老师,系统和财务报表的固定资产净值不一致的,查了一下原因,是因为23年10月份有一批固定资产折旧完成了,系统已经不计提了,但是在财务报表上没有减出来,现在要怎么调平一致呀
老师,我们公司一个股东占资30%是600万,实缴只有1万,现在是打官司赢了,要给这个股东除名,并把他的股份作减资处理,该怎么操作?需要出具财务报表之类的吗
老师好 我想请问一下 我们和国外客户C签订合同 但是货是发到他们国内C的货代B 在由B出口给C 这种我们算出口吗 应该怎么操作呢
请问老师 一般户可以付工资吗
老师麻烦问一下,我的个体户外帐,老板用个人卡付的工资,我借应付职工薪酬,贷其它应付款-老板名字,这样做凭证行吗,谢谢老师
老师好,比如7月应发工资10万,公司承担社保8000,个人承担社保4000,实发工资96000,现在该怎么做计提工资和发放工资的分录呢?
我想咨询一下,公司租赁设备,分期付款的时候,怎么做分录啊?
2018 2019年的报关单系统导不出来,可以去哪里才能导出来这些历史数据呢?
建筑公司购买建筑材料用于工程,做账需要填出入库单吗?会计分录如何做
老师,项目,原煤*煤可以吗?到时候销项开精煤
这个我知道
您好,那您还哪儿不清楚具体追问就行。
票还要等几天才能来,先收到款了怎么做账
借银行存款贷预收账款
开票给客户之后借预收账款贷主营业务收入应交税费要交增值税。
是同一个月的,这样是可以的。
不然咱已经销售了,即使没开发票也要确认无票收入的。
如果我这个月收到款下个月才能开票给对方不影响吧
用了预收后面就一直用预收账款
你当期销售商品符合收入确认条件的话,你看你符合收入确认条件不?
收到的款是客户已经收到货的款
你好收到款了并且发货了在当月那你你好,收到款了并且发货了,在当月那你就要确认收入没开票做无票收入?
就做银行存款贷应收账款
你好,你符合收入确认条件应该确认收入
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
符合确认收入没有开票增值税估算吗
客户订的是300多
现在发了60多左右
符合收入确认条件,没开票做无票收入就是上面给你写的收入的分录。