你好,是针对开具发票做收入分录?

我们付款给供应商,发票未开,货是从供应商直接寄给我们客户,请问这样怎么做会计分录啊?
供应商因开票问题,把从a账户支付款退回a账户,我们再从b账户汇出给这个供应商,会计分录怎么做?
客户直接把走账开票款转给我的供应商,叫我的供应商开税票给他,我在从私户退款给客户,并收8个点的开票费,怎么做会计分录
老师供应商直接把货发到客户手里,供应商还没有开票给我我做的账是借在途物资贷银行存款,客户我还没有开票给他已经收到一部分款了怎么做账
你好,给客户开发票,收税点的那种,另外还帮客户找了个供应商,供应商也给开了发票。结果供应商的税点款也转给了我们。假如我们收的税点是800元,供应商应该收税点200元。我们收到了税点款1000元。我们内账应该怎么做?后期会把供应商的税点转给供应商。我就想问这个1业务怎么做分录合适?谢谢你了