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所得税汇算清缴后多交的所得税已办理留抵,会计分录怎么做

2019-10-13 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-13 11:49

你好 借 应交税费 贷 以前年度损益调整 借 利润分配 贷 以前年度损益调整

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你好你这个交计提么 ,借:应交税费-应交企业所得税贷:以前年度损益调整 同时调整未分配利润   借:以前年度损益调整   贷:利润分配-未分配利润。
2021-08-03
你好 你多交的税费 你做 借其他应收款-税费贷 应交税费-应交企业所得税 。 印花税抵减:借税金及附加-印花税贷其他应收款-税费。
2020-09-10
借应交税费、企业所得税贷利润分配未分配利润1300 借所得税费用贷应交税费企业所得税1500 借应交税费企业所得税贷银行存款200
2022-10-10
您好 去年留抵的时候 应交税费-企业所得税科目借方没有余额?
2022-10-10
 你好;  你之前 留底的部分; 你做红冲计提分录  没有; 缴纳分录  是借方挂着 所得税  金额的嘛   
2022-07-13
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