借应交税费、企业所得税贷利润分配未分配利润1300 借所得税费用贷应交税费企业所得税1500 借应交税费企业所得税贷银行存款200
①20年1月份交企业所得税500元(这是19年4季度的)这时的分录怎么做? ②20年5月份所得税汇算清缴时1月份交的500元留抵了(税务局也做了留抵得手续)这时的分录怎么做? ③20年10月份交企业所得税时把留抵的500元抵扣了(税务局也做了抵扣的手续),这时的分录怎么做?
去年企业所得税多交了1.5万,不打算退了,留抵,今年汇算清缴后,怎么做会计分录
所得税汇算清缴有要退的所得税,没有直接退,留抵了,现在需要交税2000,把之前没退的1500抵了,再交500的所得税。分录怎么做呢
去年汇算清缴所得税留抵了1300 今年需要计提交所得税1500 交税的时候用了留抵的1300实际交了200 分录怎么做。去年有留抵税没做分录,这次用到留抵分录怎么做
去年所得税计提缴纳是平的。今年汇算清缴所得税留抵了1300 今年需要计提交所得税1500 交税的时候用了留抵的1300实际交了200 分录怎么做。去年有留抵税没做分录,这次用到留抵分录怎么做
好奇一个问题,老板收入不多,但是老让工资报高点,这样一来,亏损严重。亏损了,借老板的钱,其他应付款就变多嘛,这种情况是可以用实收资本/资本公积冲掉的嘛,但是这样会不会给税务认为是老板收入要求其他应付款纳税的。(未分配利润亏的)
老师,公司Etc由员工先借款后由财务人员在票根网打印发票员工报销,但每次都冲不完借款,其他应收款科目一直有余额,这个应该怎么管理使每次报销能冲完借款,账上没有余额呢?
可以个人不开公司,给开一个10万发票吗,怎么交税
长期待摊费用每个月累计摊销转到管理费用的某一个科目,我想要从公司成立以来累计摊销了多少,那是不是要把管理费用借方本来累计数这个科目每年的金额相加,
你好老师个体户经营超市经营者老板送给客户一张卡客户用这张卡在超市里消费了1000元会计分录怎么做
老师,企业经营到什么情况,就不能按照5%交所得税,要按照25%来交所得税了
老师,工程企业,应收按客户和项目辅助核算,应付账款也按供应商辅助核算了,还需要按项目辅助核算吗,收入和成本也都要按项目辅助核算吗?项目比较多
老师,营业到哪种情况,企业需要按照25%缴纳企业所得税?
找税务局代开的发票,税费已经当场缴纳了,该怎么做账务处理呢
老师资 产负债青上,累计折旧期末数,就是从公司成立以来到现在总共计提的折旧额?
所得税明细账显示的交所得税金额还是1500对么 应交税费-应交所得税是平的
你好是的,是这么做的