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去年所得税计提缴纳是平的。今年汇算清缴所得税留抵了1300 今年需要计提交所得税1500 交税的时候用了留抵的1300实际交了200 分录怎么做。去年有留抵税没做分录,这次用到留抵分录怎么做

2022-10-10 19:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-10 20:02

借应交税费、企业所得税贷利润分配未分配利润1300 借所得税费用贷应交税费企业所得税1500 借应交税费企业所得税贷银行存款200

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快账用户1202 追问 2022-10-10 20:14

所得税明细账显示的交所得税金额还是1500对么 应交税费-应交所得税是平的

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齐红老师 解答 2022-10-10 20:21

你好是的,是这么做的

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借应交税费、企业所得税贷利润分配未分配利润1300 借所得税费用贷应交税费企业所得税1500 借应交税费企业所得税贷银行存款200
2022-10-10
您好 去年留抵的时候 应交税费-企业所得税科目借方没有余额?
2022-10-10
 你好;  你之前 留底的部分; 你做红冲计提分录  没有; 缴纳分录  是借方挂着 所得税  金额的嘛   
2022-07-13
你好你这个交计提么 ,借:应交税费-应交企业所得税贷:以前年度损益调整 同时调整未分配利润   借:以前年度损益调整   贷:利润分配-未分配利润。
2021-08-03
那你可以直接按200进行计提所得税的
2022-07-13
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