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老师,今天做账时候发现我的应交所得税余额还有1千多,但是我在税务上看了我每期缴纳的没有那么多,咋办?

2019-10-21 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-21 11:50

你好,是之前所得税多计提造成的吗?

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快账用户7581 追问 2019-10-21 14:47

是的

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快账用户7581 追问 2019-10-21 14:47

估计是的

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齐红老师 解答 2019-10-21 14:59

你好,那需要把之前多计提的所得税冲销才是 的

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快账用户7581 追问 2019-10-21 15:11

请问怎么冲销?我所得税费用没有金额了

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齐红老师 解答 2019-10-21 15:16

你好,借;应交税费——企业所得税,贷;所得税费用 借;所得税费用,贷;本年利润

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快账用户7581 追问 2019-10-21 15:18

还得减本年利润的呀,没有跨年的需要吗

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齐红老师 解答 2019-10-21 15:23

你好,就是没有跨年所以需要计入本年利润,如果跨年了就通过以前年度损益调整科目核算,然后结转到利润分配——未分配利润

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快账用户7581 追问 2019-10-21 15:59

老师我查到了,是以前会记交了钱没有做分录,现在我补要怎么补

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快账用户7581 追问 2019-10-21 16:00

有一些是2018年的

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齐红老师 解答 2019-10-21 16:04

你好,是以前会记交了钱没有做分录,根据之前业务发生情况把分录补上就是了

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快账用户7581 追问 2019-10-21 16:18

直接借应交所得税 贷银行吗

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快账用户7581 追问 2019-10-21 16:19

是去年的噢

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齐红老师 解答 2019-10-21 16:19

你好,是去年已经计提了,只是忘记做了交税分录吗?

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你之前那个多交的时候是不是只做借应交税费,贷银行,现在抵减做借所得税费用 贷应交税费就可以,没有抵减完还继续挂应交税费借方表示还有多的没有抵减完
2020-05-15
你好   你就补做加计扣除的分录就行了。    补做 之后 在去核对留抵进项税 金额是否一致   你本身这个加计扣除  应该是要计入借应交税费 贷 其他收益  银行存款
2021-05-08
你好,应交税费借方发生额,合计。
2022-07-22
同学你好 对的 是这样的
2021-10-19
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