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老师,我这个月交增值税,其中有4月份抵扣税金4000元(由于多交税金造成的)10月初抵扣当月应交增值税,如何做会计分录?

2019-10-26 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-26 21:03

你之前交税你做么,你做啥分录?

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快账用户5518 追问 2019-10-26 21:12

什么也没做啊?

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齐红老师 解答 2019-10-26 21:24

你之前不是多交税么,你没有做 那你之前银行对不上?

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齐红老师 解答 2019-10-26 21:26

你是一般纳税人么 借记“应交税费——未交增值税”4000,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”4000。现在少交做,看这个未交增值税余额就可以,假设现在还需要交2000 你再做转出未交增值税 6000 贷未交增值税6000 你现在未交增值税是贷方2000 交税的时候那就做借未交增值税2000 贷银行

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你好,你单位是一般纳税人,还是小规模纳税人?
2020-10-21
你好   意思你是留抵了10万。 现在是 11月发生了30万抵减10万       税盘可以抵扣5万  你需要交纳15万 是吗。 这样好判断分录。     
2020-11-20
同学:您好。未交增值税贷方:190.34-借方25.78=164.56 9月预交增值税: 借:应交税费-未交增值税 25.78 贷:银行存款 25.78 11月结转销项 借:应交税费-应交增值税-销项 190.34 贷:应交税费-未交增值税 190.34 进项结转: 借:应交税费-未交增值税 275.86 贷:应交税费-应交增值税-进项 275.86
2022-03-12
你这个月直接抵减就平了,你看看应交税金-未交增值税余额是否为0?
2021-10-19
你好,是购买库存商品的吗?如果是的话,借库存商品贷应交税费应交增值税待抵扣。
2022-04-21
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