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是关于10%加计提的,8月份抵减金额是837元小于应交增值税1894.6元税额时,应交增值税税额是1057.6元时,那如何写分录呢?

2020-09-08 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-08 21:34

你好,加计扣除的金额是多少?

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快账用户5890 追问 2020-09-08 21:40

那像刚刚我讲的例子,我申报时入主报时金额已经是1057.6元了哦,不是1894.6元了,还要写分录是 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1894.6 贷:应交税费-未交增值税 1894.6吗。 附表四填了本期发生额837元后,主表直接显示是应纳税额为1057.6元了哦

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齐红老师 解答 2020-09-08 21:43

还要写分录是 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1894.6 贷:应交税费-未交增值税 1894.6 写 加计扣除单独做 借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。

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快账用户5890 追问 2020-09-08 21:58

那计提那笔怎样写

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齐红老师 解答 2020-09-08 22:01

借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入或者其他收益。

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你好,加计扣除的金额是多少?
2020-09-08
同学,你好,稍等,我理一下分录。
2021-09-16
同学你好 1.是的,对 21、会计准则 借:应交税费—增值税加计抵减  贷:其他收益 2、小企业会计准则 借:应交税费—增值税加计抵减  贷:营业外收入
2020-12-20
你好,对的,是这么算的。
2021-05-21
你好 你留抵了8元 。 你销项税15元 你进项税10元 那么 你这样算还会留抵3元 。 直接抵减留抵进项税就行拉
2021-03-03
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