借:成本费用 贷:银行存款、应付账款等

老师我想问下,1月份我的收入是170万,2月份减少了10万等于现在是160万,那成本怎么算呢
老师,我们公司2023年3月份收到了2022年10月11月12月份的很多发票,有费用的有成本的,现在我要怎么入账呀
老师,我们有张运费发票应该3月份开,但是没给开过来,4月初能加进来,我3月份可以暂估运费吗?怎么做合适呢
老师,好。我们22年申报的未开票收入20万,23年一月份把未开票收入的发票的20万开出来了。1月份开票总额大概有50万左右,2月份有30万左右3月份又有未开票收入10万。哪我报企业所得税的时候,收入填多少呢
老师 我7月份有收入没有成本票,我的票9月份回来了,怎么做分录,现在在9月份的账,导致7月份有38万的利润
老师,我们公司3月底准备换法人公司名,5月底才正式更名,我想知道4.5月的做账做哪里,还有第二季度的税怎么报,要怎么交接给新公司电子税务局之类的
请问一下收入收据可以多张票据写一张记账凭证,那请问一下出纳人员如何逐本记账呢,因为记账凭证是多张记录的,我要是记账的话那记账凭证编号就对不上了
老师,我说错了,一般纳税人,4月欠增值税100元。5月进项130元,销项税50元,然后我先申报了5月增值税是0,多余的进项税额进行留底抵欠4月的,抵了80元,补缴4月增值税20元,4月5月6月分别怎么做会计分录
你好老师,老板问报表有好几百万的利润为啥没有钱,这个该怎么解释,急急急
老师,小规模,可以开13%的发票吗?
老师,一般纳税人,4月欠增值税100元,然后5月进项10元,销项税50元,然后留抵抵欠4月增值税40元,补缴4月增值税60元,这样怎么做会计分录,4月5月6月分别怎么做会计分录
企业所得税汇算清缴会计分录,计提,缴纳或退税,会计分录怎么写
你好老师新注册的个体户是查账征收在系统调核定征收显示金三流搜索不到相关信息怎么回事怎么操作
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
现在这张发票是4万的服务费,那我都走主营业务成本吗
那这张发票还是一部分走成本,一部分走管理费用
可以全部作为主营业务成本。
但是我不就比收入还多了吗
老师这样可以吗
只要实际情况即可。