您好 请问10万是价税合计金额么
就是以前我们付的款里面,那个合同是写的16%的增值税,然后现在才收到,他们开过来的发票是13%,这不是我们就亏了,以前付的款里面包含了16%的s税,那就我们抵扣的税就小了,对吧。
老师你好,我们是一般纳税人,销售原煤,税率为13%。购买增值税发票税务局给核定票面为10万。这张发票最大金额能开多少钱?就是不含税收入加上增值金额(价税合计)合计在一起不超过10万吗?还是不含税收入就是可以10万以里再加税额是11万多。
想问下,我们2019年签订了一份合同,当时增值税税率是16%,合同中写了合同总金额10万,其中不含税86206.90元(10万/1.16%),税金13793.1(10万/1.16%*16%,然后一直到今年才完成了合同要求开票收款,2023年的增值税率已经是13%,那想问下,我们按照含税金额10万开具,按13%缴增值税,这样对吗?
为什么教材所得税是营业利润*25%,这个题又是税前利润*(1-25%)
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
是的,含税价
10万含16%税率 现在13%税率 价税合计金额 100000/(1+0.16)*(1+0.13)=97413.79