你好,固定资产的税金是根据售价来计算的,而不是根据净损益来计算。
老师,我们10月借固定资产1万贷现金1万,11月卖车, 首先借固定资产清理1万贷固定资产1万 卖车后二手市场上开了个5万的发票 借现金5万贷固定资产44247.79 销项税5752.21 赚钱了借固定资产清理34247.79贷营业外收入。 老师您看下我的会计分录对吗,另外你通过我的分录您能告诉我,这笔账下了之后我账上的收入是多少吗?
老师,我有个问题要咨询下,我们这固定资产卖了,售价50万,这批设备已经提完折旧了,这批固定资产原值是130万,折旧125万,残值5万。我记会计分录这样记对吗? (1)借方:固定资产清理 5万 累计折旧 125万 贷记:固定资产 130万 (2)借:银行存款 50万 贷记:固定资产清理 442477.88 应交税金 57522.12 (3)借:固定资产清理392477.88 营业外收入392477.88 。 我想问那我营业外收入记392477.88元,税金就和我缴税对不上了,缴费数对上了,营业外收入不对,我哪里错了
比如,我账上固定资产原值100万 累计折旧20万,计入固定资产清理就是80万,我固定资产公允价值150万 非货币资产交换分录 借:资产150 贷:固定资产清理150 借:固定资产清理80 累计折旧20 贷: 固定资产100 借:固定资产清理70 贷:资产处置损益70 完整分路,应该是这样对吧? 税法规定的非货币资产交换,资产处置损益不是公允–原值么?即150-100=50 那么税法的所得就是50,而会计是70, 这个过程哪里有问题?老师帮我解答下谢谢
郭老师 ,我把分录整理了一下,您看对不对? 借:固定资产清理495991.69 累计折旧174850.71 贷:670842.40 借:银行90万元 贷:固定资产清理885394.23 应交税费—未交增值税14605.77 借:固定资产清理39701.60(885394.23—653891.46—174850.71—16950.46) 贷:营业外收入39701.60 最后结转 借:营业外收入 贷方:?? 固定资产清理好像不对? 贷:营业外收入39701.60
老师,您好,我们企业是光伏发电行业,执行小企业会计准则。19年采购的发电的组件,逆变器都是发电设备。19年当时财务计入了固定资产,已折旧5年了。目前,对外出售,就是出售固定资产。。。我这样做分录:①借:固定资产清理 420万 累计折旧 380万 贷: 固定资产800万 ②借:应收账款 800万 贷:其他业务收入707.96万 应交税费-应交增值税销项税 92.04万 ③ 借:营业外支出:420万 贷:固定资产清理:420万 老师,帮我指导一下,这样入账,合理吗
郭老师,如果夫妻离婚,男方专项附加扣除填子女教育100%,女方还能填50%,汇算会以哪个来算,
我们没有仓管,各提交人就是部门负责人也是仓管, 总觉得这个流程图不全面, 我们既有先票后款的,也有后票先款,也有报销人垫付的,也有只提交采购,后面出纳零星采购的 请教老师这个流程图怎么修改?
老师你好我单位是个体户,申报代扣代缴显示这个,是哪里出问题了
我这报税实操和老师讲课这页面进来不一样呢
银行承兑汇票背书转让是什么意思?
凭证没有过账会有什么影响
现在办运输公司营业执照可以用住所地吗?
我企业计提和核销电费的时候都统一进制造费用-电费,不分车间,只有在分配的时候再具体按当月工时分到各车间的生产成本中。4月做账原数冲回3月计提的电费10万,并核销3月电费15万,后又计提4月电费20万,制造费用中电费余额25万,请问我分配本月制造费用电费,需要将4月计提的20万按4月工时分配,并且将3月电费差额5万按3月工时分配,还是直接把余额25万按4月工时分配
公司生产蒜米的,开票可以开蔬菜吗?
老师,支付产品的广告服务费可以抵扣进项税额吗,广宣费能抵扣进项税额吗