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其差额部分尚未收到,这个题怎么解呢,请问老师,

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2019-12-04 19:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-04 19:57

你好 之前预收的时候,借;银行存款,贷;预收账款 现在销售货物,借;预收账款(贷方金额合计),贷;主营业务收入 72000, 应交税费-应交增值税(销项税额)9360

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你好 之前预收的时候,借;银行存款,贷;预收账款 现在销售货物,借;预收账款(贷方金额合计),贷;主营业务收入 72000, 应交税费-应交增值税(销项税额)9360
2019-12-04
您好! P(F/P,I,n)计算的是复利终值,(F/P,I,n)是复利终值系数
2021-07-17
您好,就是开票101元,但客户只付给我们100元,那我们这1元记财务费用-手续费冲平
2024-03-21
同学,你好,差额扣除部分已经扣除了,相当于没有计税,所以不可以开专票。
2020-08-09
你好,学员,会计分录为:借:应收票据 贷:应收账款
2021-04-08
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