你好,是的,当月计提,你第二个月做好日期写上个月就行了 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

老师,应付职工薪酬是当月工资当月计提吗,计提的时候,应付职工薪酬记贷方,发放的时候记借放,但是在分配到费用里的时候再记到贷方吗?还有,当月的工资要到第二个月才能造好,当月就没法计提呀
老师,工资都是这月发的上月工资,那么研发人员工资,在1月的记账里计提是借研发支出-费用化支出,贷应付职工薪酬,结转借管理费用,贷研发支出。到2月发放的时候,借应付职工薪酬,贷银行存款 这样对吗
请教一下当月社保下月缴费,当月计提的时候需要计提个人部分吗? 当月支付工资表时已经做应付职工薪酬-社保贷方。
老师,当月的工资我可以暂时不计提嘛,等次月发放的时做一笔分录,当月发放 当月计提的分录可以吗啊比如:5月发4月工资, 5月摘要写,计提及发放4月工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银存不?
老师您好,我家老会计22.2月份发放22.1月份工资时,当时有一个员工没有发,直接挂的其他应付,但是22.8月份给这个员工付款的时候,又重新补计提的工资,(借方:制造费 贷方:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款)现在我发现这个其他应付款科目有余额,要如何调整呢