你好! 可以对冲

老师,我计提的时候是借:管理费用-职工薪酬,贷:应交税费-应交个人所得税,现在冲销是对冲还是红冲呢
多计提个税如何冲减分录 计提时: 借:管理费用-管理人员职工薪酬 10000 贷:应付职工薪酬-职工工资 10000 冲减时: 借:应交税费-应交个人所得税 4.80 贷:银行存款-银基工RMB7757 4.80 借:应付职工薪酬-职工工资 0.60 贷:应交税费-应交个人所得税 0.60 可是钱已经支付给个人了,也就个人的部分少扣了0.6元
老师,计提工资的时候没有把个税放进去,现在缴纳个税的时候是不是补计提个税,借管理费用还是应付职工薪酬,贷应交税费-个人所得税呢
#提问#计提工资的时候,我要提现员工扣款(管理人员的扣款冲减应付职工薪酬,那我该怎么做分录呢,是做借方:管理费用_工资 红字 贷方:应付职工薪酬 红字 还是做 借:管理费用 红字 借:幸应付职工薪酬 蓝字?
老师请问,去年202212月计提总经办人员工资时,引发工资时借管理费用20000,贷应付职工薪酬19000,个人所得税1000.现在发现应该借管理费用20000,贷应付职工薪酬20000;发放时借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税。我应该怎么办
老师,请问我们很多股东前期垫资但是没有发票的,这种怎么操作把公司的钱转出来还给他们?
你好老师,我在一家餐饮行业,由于之前会计挂帐没有收回来,问收银也没说清楚,所以一直挂着,这是三月去的,现在领导说我之前为啥没有调账,没有追,我是因为没有清楚有没有,所以没调,现在说我能力有问题,您说怎么处理才对呢
先做原材料。下个月再补发票进来!不暂估这样可以吗?
老师,我们是供应商,客户函调我们需要哪些资料,会查到产能跟物流单重量与实际货物重量数量吗
付给供应商材料款8000元 供应商开出10000元发票 剩余2000元以后不付款,余额2000元怎么处理
你好,27年必须完成实缴吗
你好老师,我在一家餐饮行业,由于之前会计挂帐没有收回来,问收银也没说清楚,所以一直挂着,现在我离开,说我之前为啥没有调账,我是因为没有清楚有没有,所以没调,现在说我能力有问题,您说怎么处理才对呢
我们有个子公司只有100万的注册资本,但是打了102万的投资款,怎么办
老师,个税系统里怎么更改扣缴义务人?
米面粮油免税吗????我我