您好!个税是他自己负担啊。你支付的工资的时候扣下来就好

老师,我计提的时候是借:管理费用-职工薪酬,贷:应交税费-应交个人所得税,现在冲销是对冲还是红冲呢
老师,帮我看一下分录对不对 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司,有单独计提个人所得税,走的其他应收款-代扣代缴个人所得税,是不是没有必要这样
请问一下,老师,帮我看一下分录对不对 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司,有单独计提个人所得税,走的其他应收款-代扣代缴个人所得税,是不是没有必要这样
老师,计提工资的时候没有把个税放进去,现在缴纳个税的时候是不是补计提个税,借管理费用还是应付职工薪酬,贷应交税费-个人所得税呢
老师请问,去年202212月计提总经办人员工资时,引发工资时借管理费用20000,贷应付职工薪酬19000,个人所得税1000.现在发现应该借管理费用20000,贷应付职工薪酬20000;发放时借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税。我应该怎么办
你好,我问下,开票给对方,是我公司一般户开出的,客户转钱是转到我基本户的,这样可以吗
你好,我一个活动14880.28元,客户说开17628.64元,两者相差2748.36元。2748.36元客户不给我提供发票,说让我扣除10个点后给他,这样我亏不,我开票是6个点的
保险公司赔款,400元,意外受伤发票医药费99.22,之前误工费工资造在工资里面430,现在怎么做平凭证呢
老师,我有个问题想咨询一下,我有一家做生姜生意的客户,他们家以前开了9个点的专票出去,现在他们要享受免税,然后以前的发票需要做调整,税务局让我们11月把所有的销售发票全部红冲了再开具正数发票,然后抵扣掉的农产品收购发票也要做转出,增值税申报表是返回去1月开始做转出,开始更正了,但是企业所得税申报表跟财务报表是没有更正的,1到9月的凭证已经装订了移交给了客户,客户让我调账调到10月然后同步更正1到9月的财务报表跟企业所得税申报表,这样可以操作吗?我个人觉得,发票是在11月红冲重开的,那我调账也只能调在11月,然后把4季度的增值税申报表跟企业所得税申报表,财务报表填对就可以了不是吗?能在10月做调整吗
集团内部之间买卖资产有什么风险,出售方为子公司,已经用该项资产提前做了 高新技术企业购置设备,器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除,,并且申报了一个政府补贴项目,还能卖给总公司吗?
老师好,25年多提了24年12月的其他收益,就是借:递延收益 贷:其他收益,这个要怎么做调整分录?
易贷账固定资产增加,怎么做分录,怎么添加资产
请问老师收到预付卡发票,能计入费用发票吗
A公司委托B公司销售¥10的商品,B公司收取¥1的手续费,然后销售出去之后给委托公司A9元钱及1元的手续费发票,那A公司怎么给B公司开票?
从银行贷款,银行给开的利息发票可以开专票吗
我知道啊,我就是在计提工资的时候没有贷方写应交税费-应交个人所得税,现在缴纳的时候不就不平了吗
你好!恩。那你钱都全部给他了是吗
没有哦,纯粹我账务处理的问题,所以说这边应该怎么补一笔分录呢
你好!如果只是这样,你就红字冲减错误的分录,然后做一个正确的分录