借:营业外支出135600 贷:主营业务收入 120000 应交税金-(销项)15600 借:主营业务成本85000 贷:库存商品85000
甲企业汇算清缴时检查发现,上年将一批自产商品直接捐赠给某希望小学,该批商品不含税售价120000元,成本为85000元,增值税税率13%,城建税及附加10%。借记营业外支出85000的所得税怎么算
甲企业汇算清缴时检查发现,上年将一批自产商品直接捐赠给某希望小学,该批商品不含税售价120000元,成本为85000元,增值税税率13%,城建税及附加10%。借记营业外支出85000,这题的会计分录怎么写哇
甲企业汇算清缴时检查发现,上年将一批自产商品直接捐赠给某希望小学,该批商品不含税售价120000元,成本为85000元,增值税税率13%,城建税及附加10%。借记营业外支出85000的所得税怎么算
某企业为增值税一般纳税人税率为13%,2020年11月,有关生产经营业务如下:1)销售甲产品给某大型商场开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元,另外还开具了普通发票,取得销售甲产品的送货运输费收入5.45万元。2)销售乙产品开具普通发票取得含税销售额28.25万元。3)将试制的一批应税新产品捐赠给希望小学,成本价为20万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。4)销售2015年购买的摩托车5辆,开具普通发票,每辆取得含税销售额为2260元。5)购进货物取得增值税专用发票,注明货款为60万元,进项税额为9.6万元。6)从农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价为30万元,支付给运输单位的运费为5万元,取得增值税专用发票。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。要求计算该企业11月份的应交增值税税额。
甲企业汇算清缴时检查发现,上年将一批自产商品直接捐赠给某希望小学,该批商品不含税售价120000元,成本85000元,增值税税率为13%,城建税和附加合计10%,借记营业外支出85000,贷记库存商品85000,编制调账分录
我想问一下,我的货已经发了,款也付了,但是我的账号注销了,还能收到货吗,
建筑服务预收款缴纳增值税,是在每月15前的征期内缴纳吗
老师,请问一下公司缺成本,老板让会计想办法合理不哇,老板说要不就多注册几个个体户
老师,如果给供应商加点开发票,让对方开13个点的发票大概加几个点
老师,A105050表的补充养老保险和补充医疗保险是填社保费吗?
科技型中小企业所得税汇算,公司实际没有研发,只有两张专利,但是为了每年科技型企业的申报,财务报表加了一些研发费用,但是现在所得税汇算的时候一定要填写加计扣除这个表吗?
老师,24年销售的商品当年未申报收入,25年才开销售发票,现汇算清缴需把收入调整到24年去,请问这个收入填列到24年汇算清缴报表的哪张报表里呀?谢谢!
老师,公司需要3台空调,因为想便宜点买,所以就让个人买可以享受国补,但是发票只能开个人的,请问有啥好的处理方式吗
建筑劳务公司,请问上年挂账的劳务工资,还未实际发放,汇算清缴怎么处理
老师,所得税年报利息支出包括利息收入吗