分店独立纳税还是合并纳税?

老师,另外我还想问一下,就是我总仓出货到期中有一个分店,也是按成本价出库的,那这部分出货我总仓要做那笔结转成本的分录吗。这个分店是一人独资,但是老板们是按约定好的仓库按成本价供货给他们。我目前就是做的应收账款,贷库存商品
老师我有个关于库存商品退回供应商的会计处理要问下你,我们是小规模纳税人当退货时会计分录是,借:银行存款 贷:库存商品?? 这个退货的商品是需要结转成本的吧?那结转成本的会计分录,借:库存商品 贷:主营业务成本。 这样做分录有问题吗?公司的内账退厂也是需要做成本的吧
老师,你好!公司有一个月结客户,之前的会计做的账都是没有确认收入,到收到部分货款时才做收入和结转成本,如,商品出库做的会计分录:借 发出商品(按销售价格) 贷 库存商品(销售价格) 收到部分货款时:借 银行存款 贷 主营业务收入 但没看到有单独结转成本的凭证 老师,请问这会计分录有问题吗?我总觉得怪怪的,应该怎样纠正才好?谢谢
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
我是和姐姐合伙生意一年半,2021年8月份前是各做各的,她进货,我在她那里拿货,她把我这边做的销售额除去进货成本,给我利润,2021年8月份我们就合伙在一起做了,之前她库存的货也没有清算,也是一直按照我们所做的销售除去成本得出利润分我一半,客户钱归她收,供应商款归她付,合作到2022年年底,我们又分开各做各的了,那合作了一年半,仓库有16万的库存是归她还是我们一人一半的呢?我们现在就在纠结这个问题,请老师指点一下,谢谢!
就是员工福利费做多了,现在想更正分录,怎么更正
甲物业公司管理A停车场,乙灯具公司,免费给A停车场装节能灯,但是前5年需要把节省下来的电费,甲乙分成,甲分成10%,乙分成90%。请问甲针对10%分成是否做账务处理?
费用类分录做错了,现在怎么更正
老师,麻烦把养老保险全部科目发一下
老师,申报个税的时候,个税也一起申报进去吗?比如工资6000员,有1000*3%=30元,申报个税就是申报6000元,不是申报6000-30=5700元吧?
怎么申报2025年的印花税,按次申报的
我们做亚马逊跨境电商,比如售价8块钱,成本2块钱,亚马逊平台抽佣没有发票,以什么单据怎么抵扣呢
老师您好,银行付款产生的手续费需不需要银行开发票入账呀?
老师 公司25年6月实缴出资一部分金额后 一直没修改工商信息 对公司有影响吗
老师,你好,我想问下美国科罗拉多州和怀俄明州的税是怎样的,我们跨境要预估下税点,估算成本
开发票是共用一个公司名,另外注册了公司名,实际不用交税,控制在定额之内
总仓出货到分店,若不在同一县市,要视同销售处理。
开发票是共用一个公司名,另外注册了公司,实际不用交税,控制在定额之内,几家店开发票都在这个名下开
总仓出货到分店,若不在同一县市,总仓要视同销售处理。
在同一条街上,卖特产
是兄弟和一个表姐合伙的,仓库和3个分店是3人平分,那边那个个人的是大哥的。
大哥负责找商品,负责外交这样的,虽然那一个人的店大哥独有的,但是仓库他拿货就是按成本价拿货,其他3个店大哥也参与了投资是3人平分分红,我没算收入,因为按成本价拿货,就是做的借:应收账款,贷库存商品,然后打了货款来了就借银行存款,贷应收款
如果是内部账务,可以这样处理,如果是报税局的报表,应按视同销售处理