分店独立纳税还是合并纳税?
老师,另外我还想问一下,就是我总仓出货到期中有一个分店,也是按成本价出库的,那这部分出货我总仓要做那笔结转成本的分录吗。这个分店是一人独资,但是老板们是按约定好的仓库按成本价供货给他们。我目前就是做的应收账款,贷库存商品
老师我有个关于库存商品退回供应商的会计处理要问下你,我们是小规模纳税人当退货时会计分录是,借:银行存款 贷:库存商品?? 这个退货的商品是需要结转成本的吧?那结转成本的会计分录,借:库存商品 贷:主营业务成本。 这样做分录有问题吗?公司的内账退厂也是需要做成本的吧
老师,你好!公司有一个月结客户,之前的会计做的账都是没有确认收入,到收到部分货款时才做收入和结转成本,如,商品出库做的会计分录:借 发出商品(按销售价格) 贷 库存商品(销售价格) 收到部分货款时:借 银行存款 贷 主营业务收入 但没看到有单独结转成本的凭证 老师,请问这会计分录有问题吗?我总觉得怪怪的,应该怎样纠正才好?谢谢
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
我是和姐姐合伙生意一年半,2021年8月份前是各做各的,她进货,我在她那里拿货,她把我这边做的销售额除去进货成本,给我利润,2021年8月份我们就合伙在一起做了,之前她库存的货也没有清算,也是一直按照我们所做的销售除去成本得出利润分我一半,客户钱归她收,供应商款归她付,合作到2022年年底,我们又分开各做各的了,那合作了一年半,仓库有16万的库存是归她还是我们一人一半的呢?我们现在就在纠结这个问题,请老师指点一下,谢谢!
专科今年6月毕业满5年,可以报考今年的中级吗
应付账款可以在什么情况下可以再调把数值调低?
老师,我们公司成立还没收入,管理费用100多万,这样汇算报上去有没有风险呢,之前会计移交23年做到管理费用,24年80多万我可以做在长期待摊费用吗
资本率也就是什么率?我看章程约定资产率达到30%就可以股东分红?
老师,我对递延所得税不理解,[难过]不懂是什么意思
老师,能不能给一份,餐饮行业的常规会计分录都有哪些?
固定资产大型修缮发生的结算审计费用应该计入什么科目,双会计分录,部门经济分类放在哪个分类里面?
请教下,拼柜出口 各自报关 出口退税需要对方报关单吗?
汇算填报资产折旧纳税调整明细表中,资产原值和本年折旧,累计折旧都是填写本年购入金额+以前年度购入的资产原值合计数吗?
职工加上退休返聘人数也不满30人,其中有几个人是退休返聘人员,由于当地税务说法不统一,残保金可以全员纳入申报基数里吗?因为个税都是统一按照薪金申报,如果按照减去返聘人员为基数,申报时会关联个税数据风险提示,反正不满30人免征,总共才十几个人,可以全部作为基数申报了吗?
开发票是共用一个公司名,另外注册了公司名,实际不用交税,控制在定额之内
总仓出货到分店,若不在同一县市,要视同销售处理。
开发票是共用一个公司名,另外注册了公司,实际不用交税,控制在定额之内,几家店开发票都在这个名下开
总仓出货到分店,若不在同一县市,总仓要视同销售处理。
在同一条街上,卖特产
是兄弟和一个表姐合伙的,仓库和3个分店是3人平分,那边那个个人的是大哥的。
大哥负责找商品,负责外交这样的,虽然那一个人的店大哥独有的,但是仓库他拿货就是按成本价拿货,其他3个店大哥也参与了投资是3人平分分红,我没算收入,因为按成本价拿货,就是做的借:应收账款,贷库存商品,然后打了货款来了就借银行存款,贷应收款
如果是内部账务,可以这样处理,如果是报税局的报表,应按视同销售处理