你好,收到的收据作废就可以
老师,我们现在接手整个商场全部包下来,再分租出去,之前承包的公司要给我们就算费用,我们现在要把商户们的押金条收回来换成我们公司的,再统一给上家公司结算。那么我们在换票中要注意什么,这个票据应该怎么换呢?
我们公司要为一名员工承担他的19年个税,这名员工19年一共在三家公司呆过,第一家和我们没关系,第二三家全部是我们集团旗下的,现在他个税汇算清缴显示要补30万的个税,我们要算出他来我司后,因从第二家到第三家公司所产生的应补税额,就是他自己应承担的个税,最后我们公司要全部再给他,现在我是这么做的,我不考虑第一家公司,我按他来我司后不换公司,从8月至12月,应该交多少个税,然后,他实际交了多少个税,算出这个差额,是我们公司要承担的,来我司后,换公司应承担的补税额。后面两家公司都是我们家的,我们一齐承担,就是第一家不考虑,当他在此之明没有工作,来我司后,到年底,如果不换公司应交多少税,中间换了一次,税重新累计了,税就交的少了,然后这个差额,就是我们公司要给他的。
老师,我们购买一批材料,原来合同是不含税价15万,我们付了15万过去,对方开13%发票15万元给我们,叫我们现金付6%的税款9000元到供应商私人账户,现在我们不想通过现金付,想对方把税金部分也开票给我们,供应商开9000的票又产生税中税号请问怎么换算,税中税也由我们承担,那我们公司要补付多少钱给供应商
从中间商手里承包工程,中间商给总工程的人开专票,税率9%,这个税钱,要求我们公司支付,在中间商开票之前就付给中间商,等他们从总工程那里结账下来,我们给中间商开普票,再给我们付工程款,这个税钱应该怎么付,怎么做账
老师,就是我们公司是劳务公司,然后我们是跟总承包公司签合同,然后由总承包公司去承包项目,然后分包一部份给我们公司,但是我们这边又找了那种小的包工头,分包给小包工头,小包工头自己找农民工,那么应该是由我们公司来发给农民工工资嘛,但是现在的话就是总承包公司,他去开了一个农民工专用户,这个钱就直接打到了农民工手上,就不走我们公司的账,但是总承包公司又要求我们开给他们发票(劳务费),这种要怎么做账,
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
你好,利润表营业收入本期金额和本年累计金额怎么填? 例如1~3月开票总额是1万,其中3月开票总额是8000,申报第一季度利润表时本期金额是填1万吗?本年累计金额系统自动生成是吗
收到的要等原来公司把账跟我们结清才能作废呀,新的收据应该怎样开呢?
照着原来的开,只是名字是我们单位的