你好, 不用的。

预算会计的期初数资金结存要不要加上其他应收款和减去其他应付款
老师,代管资金的核算收到时做借:银行存款贷:其他应付款。用代管资金支付费用时借:其他应付款,贷:银行存款。可以吗?像这种预算会计要做没?因为去年我们也这样做,取账簿数时出现了其他应收款的余额
银行存款借方减去银行存款余额就是花掉的钱,再减其他应付款借,再减预付账款借,再减其他应收款借,怎么对不上金额??
事业单位期初数预算会计资金结存和财务会计银行存款一致吗?有其他应付款和应收款,不一致的话,公式是什么
行政单位,上一年度做账的时候误把资金结存的钱当成其他应付款做了,导致下一年度期初数其他应付款有一个负数,资金结存有一个正数,现在期初数不能修改,只能调账,要怎么调账
老师,购买酒找到客户的业务招待费用,明年次年汇算清缴需要调增的,我在2025年12月需要计提这个所得税吗?
老师好,我想问下,软件产品的即征即退,我要以前的合同都没有写明确硬件不含税多少,软件不含税多少,为啥我们开票后,也还是能退税呀,税局对于退税这个没有规定怎么写合同吗?怎么写都行吗
老师,我怎么在自然人电子税务局的官网补报个税
买回来了774000的设备,前期入了固定资产,几个月后又改装以90万的金额卖出去,请问如何做账务处理
老师,公司仲裁,对方输了,律师费和仲裁费用都是输的承担,律师费是来给我们公司的,那我们需要给对方公司开具什么票据吗?律师费直接开给对方公司不合理吧?
老师小规模公司是每个月做账,还是可以一个季度做一次呢?
老师同一公司不同税率能体现在一张发票上吗?因为一个是劳务一个是采购
异地调任的员工,假期探亲车费入什么科目?
老师,营业之前增加业务范围:绿化养护。这个绿化养护可以增添吗
请问下老师,我收到的不能抵扣的专用发票 要怎么处理呀?