你好 发票联可以做进账里的。
我有张专用发票是对方2019年1月份开给我们的 抵扣联已用 发票联到这个月就一年了能不能做账里用了
老师,我有一张专用发票是12月的收到的,我12月要做这笔成本,但是进项税不想抵扣,我就可以把这张发票抵扣联留到1月来做抵扣,发票联可以在放在12月账里?这样可以吗?
老师,去年12月开错了一张专用发票,备注栏写错了,跨月了,对方没抵扣,今年1月把票退给我们了,我们又红冲了这张发票,又开了一张正确的,那我这个月怎么做账?
2022年6月份的发票,现在还能不能勾选抵扣呀,专用发票是不是过了180天就不能抵扣啦, 我们公司去年6月份给别人开的专用发票,现在人家那边公司叫我们把那张红冲了重新开
您好老师去年的收入 几个发票没做账 现在让调一下呢 是不是直接调解年度报表?
老师感谢您的解答,7月份有未开票收入,8月开出了票,8月申报了未开票收入,那账上8月份冲减了未开票收入的分录还需要冲减7月份结转的未开票收入的成本吗?8月份开出来对应未开票收入的发票用做结转成本的分录吗?
你好老师,我们是运输公司 公司和个人签订运输合同,个人给我们代开发票的话怎么开票呢 运输费吗
民办非企业收到个人捐赠款。小规模,这个增值税申报及季度所得税预缴申报表填在哪里?这两种税都是属于免税吗?
老师,本月开了专票,也有普票,怎么算销项税呢,我现在要抵扣发票,抵扣发票只是抵扣专稍等饿是吗
请问老师 给员工转账发工资 我们都是统一去一个银行办理的银行卡,用来发工资,其中一个员工限额了,是否可以给他转到其他银行卡呢?备注工资
老师,这个题目如何理解
老师,请问d为什么不对
老师一般资产负债表上出现负数正常不?那要怎么调整
老师,债权投资明明算出来是335,花费的5万元手续费不算里面,也应该是330啊,为啥他算库存商品的时候后面减去的是325啊?