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您好!2018年公司法人提供的成本发票,2019年发现有问题,2019年自行补缴了所得税及滞纳金。2018年的账上当时是体现了这些发票的。 现在税务稽查查到了这些发票,会怎么处理?

2020-01-06 06:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-01-06 06:06

你好 咱们已经自查并补缴税款了 他再看到也没事,不会再处理一次的!

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你好 咱们已经自查并补缴税款了 他再看到也没事,不会再处理一次的!
2020-01-06
您好,需要确认所得税费用4150和营业外支出~滞纳金。
2020-08-20
你好,同学。 你这直接补收入处理 借,应收账款等 贷,以前年度损益调整 应交税费 增值税
2020-12-16
这个你之前开出发票也做0申报?、税局找你们吗,这个对应需要这个2019年账上补上,这个对应这个去重新做汇算清缴,这个汇算清缴没有取得发票原则是需要纳税调增,不过你这个现在取得可以追溯调整5年,你这个对应这个做19年上面,之后这个对应直接按新的财务报表去申报更正申报吧,不需要调整了,
2020-12-19
你好,实际业务发生的话应该做账的,只不过是不允许抵扣所得税。
2021-02-02
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