你把老板娘的钱作为其他应收款处理。 用取回来的就平其他应收款。 折旧是需要的,

老师我们这钱都到老板娘那,用多少钱存多少钱,,怎么做账,还以前欠款,怎么做账,内账运输行业固定资产可以不提折旧吗,手工录入固定资产不提折旧可以吧
老师我们这钱都到老板娘那,用多少钱存多少钱,,怎么做账,还以前欠款,怎么做账,内账运输行业固定资产可以不提折旧吗,手工录入固定资产不提折旧可以吧
购买小骄车不含税32万,税率13%,税额4.16万,一般纳税人,现在500万以下,全部一次计入成本费用,做外账1.借:固定资产32,应交税进项税4.16贷:银行存款36.16;2、计入成本费应该怎么做。 做内账1、借:固定资产 32 应交税进项税4.16,贷:银行存款36.16; 汽车最短折旧4年,做内账可不可不提折旧,一次计入管理费用,如计提折旧每月=32÷4年÷12个月=0.67万,借:管理费用_折旧费0.67 贷:累计折旧0.67,老师这样对吗?如计入成本费用该怎么做。
老师,预付给装饰公司钱,做了个小雨棚现在小雨棚已经投入使用了,那是不是预付账款就可以结转了,结转到什么科目,固定资产吗,那该提几年的折旧
老师,假设一个固定资产原值2万,使用5年,无残值,每个月都计提折旧,5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置,2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过,但是还没处置噢,错误做账借固定资产清理2万,贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时,卖了1000元(税后)我应该怎么做分录呢?就是如何调整?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?