分期付款购买设备所欠的钱是通过长期应付款核算。

购进一台设备,分期付款,但是发票只开了第一次付款的金额,用长期应付款可以吗?质保金是开了发票挂账,用的是其他应付。我想问的是开没开发票与用这些科目有没有关系
请问老师,支付项目质保金可以用之前支付进度款开的发票吗?(之前支付进度款已经把质保金的金额一起开了发票给我们,但是发票是2020年的,当时也没有挂帐,今年支付质保金可以用去年开的发票吗?
老师,去年的房租付款了,没发票,每月已经分摊了, 借:其他应付款 贷:银行存款 借:制造费用-房租, 贷:其他应付款 现在开了去年的发票了,要怎么做凭证? 是借:长期待摊费用, 进项税, 贷:其他应付款 借:其他应付款 制造费用-房租(税金金额)红字 贷:长期待摊费用 这样可以吗
现在进度款和发票额度对不上,以及挪用多开发票额度给少来发票额度的问题如何做账?首先,工程进度款是3179201.93元,在本期支付了之前所有的其他应付款-保证金的金额204052.7元,本期应付金额是3383254.63元。发票额开的也是应付额,但是其他应付款含在了之前开过的进度款发票里,这个分录怎么做,另外还有一个事,这不是多开了204052.7元的发票么,现在又有一个新的工程,进度款是895422.28元,扣完其他应付款实付756708.94但是发票开的是756108.94元。现在从第一张发票多开额度204052.7中挪出来61194.03给少开的这个,怎么做账?麻烦老师写细一点,谢谢老师
请问老师一下 有工程但是属于房开企业,以前被做到开发成本 每付一笔款直接按发票的金额做入开发成本科目,现在质保金要退回给对方,质保金对应的发票也开过来,请问我这笔质保金退回分录 借:开发成本-工程名称 贷:银行存款 这样子 还是我转一下 借:在建工程(总共工程款合计发票) 贷:开发成本(前期这个工程的已付工程款) 贷:其他应付款-公司名(质保金) 支付质保金 借其他应付款-公司名 带银行存款
万分之0.1换算成百分比
通行费发票普票可以抵扣进项税额吗
老师咨询一下,开票金额小数点后2位金额是,0.99,开票是显示为1,这个该怎么调整一下
股权变更,公司将自己持股的10%转给个人,这个怎么操作
一般运输业增值税税负率是多少?
老师请问下,年底的话,固定资产一次性折旧,只要在500万以下的固定资产都可以使用这个政策吧
老板想把工资做低,为了不交个人所得税,剩余工资老板问以报销的形式发给他们行吗,新公司刚来第一天我就遇到这种问题了,好头大[捂脸]
其他应付款老是负数是怎么回事,要不要计提一下?,
我们给客户做的机械设备,其中电气部分我们找其他公司来安装调试的,我们给客户开票整个开的13%专票,其他公司给我们做的电气部分开票税率多少啊,开票大类选什么,开什么内容
电力设计服务行业增值税税务多少