进项转出,然后用以前年度损益调整来做
我们公司是一般纳税人。2014年4月取得一张115000的发票。98290.6元入成本。16709.4税额已经抵扣。现在税务查出发票是假的。已经补缴税金、滞纳金、罚款。现在账务处理要怎么做。进项税需要做转出处理吗
税务稽查,发现一张1600元普票是假发票。2018年12月的发票是在2019年1月入帐。现在已经过了汇算清缴。我现在还要做账务处理吗?如果要做怎么做会计分录?
留抵退税已经完事,发现退税勾选的发票有一笔发票是小规模纳税人时的,需要做进项税额转出,是在发生业务当月转,还是现在转,留抵税额怎么处理?
我公司小规模纳税人期间收到的专票,在20年变更为一般纳税人以后抵扣了,现在税局要求将其进项税额转出,本月已经补交了增值税,附加税,和滞纳金,账务处理?
公司2020年10月是小规模纳税人取的了一张专票,11月份改为一般纳税人并且抵扣了这张专票,现在税务局让转出,我已转出并缴滞纳金,请问一下账务处理怎么做
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?