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老师您好,11月份多缴增值税,12月份去税务局申报,还有留抵的,请问会计分录怎么做,谢谢

2020-01-09 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-01-09 10:14

你好 你月末是否有做结转 增值税

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你好 你月末是否有做结转 增值税
2020-01-09
借,应交税费~未交增值税43131.72 营业外支出490.38 贷,应交税费~就抵税额
2021-02-19
1)留抵可以留在今年用的 2)你留抵不用做分录,现在使用了就可以了,就是转出未交的金额按实际发生的销项转就可以 3)我没有看见图同学,。
2021-03-02
学员你好,分录如下 借*银行存款 贷*应交税费-预交增值税78090-33060=45030 应交税费-城建税等 如果预交的时候计提了,还要冲销计提
2022-12-25
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税  销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-01-07
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职称:注册会计师,税务师

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