你好,季度联预交,年度汇算清缴 多退少补
老师 我申报错误了!主管说我们有以前年度亏损!不用交所得税 可是我填报表时没有弥补亏损 交了所得税 这怎么办呢 汇算清缴时可以调整吗?
第一季度企业所得税申报的时候由于没有做完汇算清缴,没有弥补以前年度亏损,第一季度有利润,预交了企业所得税。第二季度企业所得税申报的时候能不能弥补以前年度亏损呢
老师:这个所得税汇算清缴年度申报表有利润,但是以前年度有亏损怎么弥补不了,这表我是哪里填错了吗
老师,比如,我前3年企业所得税汇算清缴都亏损,但今年汇算清缴时盈利了,我可以全部弥补以前年度亏损吗?不交企业所得税吗?
老师,我们在22年10月交企业所得税时 有减 弥补以前年度亏损10万,但是22年12月的时候 修改了19年的报表,使得22年本身是没有可以弥补以前年度亏损的,所以现在报22年年报的时候,a106000企业所得税亏损明细表 没有显示可以弥补以前年度亏损的金额,这个怎么办。
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
资产负债表金蝶系统自动生成了?这个利润表生成后怎么就一个交印花税的数字啊,其他数字填也没有地方可填,请问怎么处理
您好老师,小规模企业,二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 还是9000/1.03;计算不含税金额
请问,资产负债表中,其他应收款是负数,可以嘛?
老师,我司预收了租客全年的租金,按季度开票给租客,那增值税应该怎么申报?
您好老师,我想问一下小规模纳税人季度销售额没有超过30万,增值税额计入营业外收入,那城建税教育费附加,地方教育费附加还用计提吗?
老师,瑞森的增值税要交7万多,但是我按照3%的税负率,有一张抵扣的进项发票大概是11万左右,我就没有勾选。嗯,结果这个月缴税是7万多增值税,我不知道老板能不能又担心缴税多了让我再勾选起来。老师你说我勾还是不勾选。这11万多的进项发票呢,这个瑞森增值税我都已经申报了,就差周一告诉老板的钱数是多少了?下个月还有累计大约4000多块钱的出口退税申报
老师我们公司购入收费系统是入管理费用还是入无形资产 科目,金额只有2499元。谢谢
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
嗯!谢谢玲老师 老师 那个季度的所得税报表我还改吗?
你好 报错的可以去税局更正 季度你报表设置了不能补补亏损 你就不用改了
如果报表可以填写补亏损 你可以去大厅做更正申报
老师 这个弥补以前以前年度亏损数额!我查看那个科目余额表!
这个在所得税申报表上直接就可以看到的,或者看利润表的累计利润如果是负数就是亏损,以前有亏损可以弥补
我申报这个季度的所得税,没看到以前年度亏损数呢
老师 是不是还可以看以前汇算清缴弥补亏损表呢
你好 可以的, 也可以看明细表
谢谢老师 是19年4月份那一次汇算清缴的表吗?
你今年如果一次没有补亏损过可以看那个表
这是18年汇算清缴的报表 和所得税的主表 老师 今年我应该弥补那个数?
可以往前弥补五个年度的亏损
谢谢 玲老师 您有空了,帮我仔细看一下这个报表,18年汇算清缴时弥补的亏损数额4270101.29 这个数是15年的439090.8+3831010.49=4270101.29 老师您有空了 麻烦看一下 看是这样填写 对的吗
你第一笔亏损是在2015年,你今年有利润可以补。
谢谢玲老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!