你好,不用调整,所得税没有影响的
老师你好,12月份发现之前应该计入主营业务成本的发票被计入管理费用了,怎么调整啊
6月做的借:管理费用 贷:应付职工薪酬。7月发现此笔账做错了,应该计入主营业务成本 贷应付。7月应该怎么调整呢
老师,我们是一家律所,之前很多年律师工资都是计入管理费用的,应该计入主营业务成本,我如何调整呢?
老师,之前8月份的分录应该计入研发支出的,计入到主营业务成本了我现在应该怎么调整一下账务比较合适?
老师你好,去年的一张材料发票,应该是主营业务成本,记成主营业务收入了,要怎么调整
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金