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请问12?️开进来进项发票,已经在1?️退税勾选了,发现发票错了,当时开了红字发票!在增值税申报表2中,只体现了红字发票金额,1月正确发票开来以后,在2月已勾选认证,申报表2中也没有体现出来,那么,该如何处理呢?是一家外贸企业

2020-02-19 23:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-02-19 23:11

你是商贸的是吗 你新的发票应该做退税勾选 不要勾选认证

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你是商贸的是吗 你新的发票应该做退税勾选 不要勾选认证
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