你好 1. 你发票供应商给你开的是什么金额 ? 2. 应付不在支付的款项是转营业外收入的 是的

下列关于应付账款说法正确的有( )。 A.企业预付账款业务不多时,可以不设置“预付账款”科目,直接通过“应付账款”科目核算企业的预付账款 B.在所购货物已经验收入库,但发票账单尚未到达,待月末暂估入账时应该贷记“应付账款”科目 C.企业在购入资产时形成的应付账款账面价值是已经扣除了商业折扣和现金折扣后的金额 D.确实无法支付的应付账款,直接转入“营业外收入”科目 老师可以给我分析一下D选项吗? D的意思是先用应付账款登记,然后转入营业外收入? 还是直接用营业外收入?
老师,应付货款40185 但是实际支付了40100 剩下的85元抹零了 应该做在哪个科目里呢?还有第二个图片,营业外收入?是这个意思吗
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
你好,你的其他应付款不需要支付吗?你可以把你的欠款支付4000,剩余的你再转到营业外收入。 老师,其他应付里面不是有个跟其他应收对冲了嘛?所以现在其他应付还有950.82元,没有支付,但是对冲了,银行存款就还有呢@郭老师
老师,内账。我们代收客户的钱付机器款(代收的钱有进公账有进私帐),有时收了30万,但后面实际支付了50万,而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款,(比方这个月12号付了50,那下个月的12号就还2万,分十期还完),还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣,这整个的业务可以这样子吗? 收款- 借:银行存款 贷:其他应付-客户 付机器款:借:其他应付-客户贷:银行存款 若超过之前进账金额: 借:其他应付-客户 应收账款-机器款 贷:银行存款 收每月还机器款 借:其他应付 贷:应收账款-机器款 收电费:借:其他应付 贷:主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
老师你好,股东年底利润出来分红,怎么转出啊,怎么做会计分录啊
老师,个人所得税扣缴客户端代扣代缴的个人所得税纳税证明在哪里下载
郭老师,招用退休返聘人员有什么风险吗,会有工伤赔付吗,然后他们的也申报工资,有什么可以抵扣
郭老师,一般计税的建安企业,可以预缴时差额吗,分包的部分
老师,你好,请问民办非企业在哪里年检,怎么年检,有福建省的网址吗
我们一个合作社,税务提出数据,说应收账款太大,但是法人现在已去世,现在这个怎么处理
香港A公司委托国内一家代理公司从国内B公司采购商品。国内B公司报关出口,FOB模式,香港A公司订舱,A公司向荷兰C公司开具形式发票。货物从天津港口直接运至荷兰鹿特丹。荷兰C公司支付货款给香港A公司,A公司向国内B公司支付部分货款,国内B公司向荷兰C公司开具商业发票,并与荷兰公司签订购销合同,国内B公司能申请出口退税吗?
香港A公司委托国内一家代理公司从国内B公司采购商品。国内B公司报关出口,FOB模式,香港A公司订舱,A公司向荷兰C公司开具形式发票。货物从天津港口直接运至荷兰鹿特丹。荷兰C公司支付货款给香港A公司,A公司向国内B公司支付部分货款,国内B公司向荷兰C公司开具商业发票,并与荷兰公司签订购销合同,国内B公司能申请出口退税吗?
老师,今天收到这样1条短信,让1.31号之前申报B表,税局上显示是3月底申报啊?这是什么情况?
我现在在一个小工业企业,这个小工业企业它没有账目,年底了老板让我基本上算一下盈亏,我现在就不知道工业企业这个收入正常的是营业收入按那个会计准则权责发生制核算的话,收入应该是全年实现的销售额是不?不是那个回款额是不?但是我在豆包也搜了一下在工业企业就是没有账的情况下,是按那个收付实现制呢,收付实现制不就是那个营业收入是不是就是那个回款额呀?
40185 然后支付了40100
你好 那你就做 借应付账款40185 贷 银行存款40100 营业外收入85
老师,下午好,如果管理人员报销3600元住房补贴,是不是 借应付职工薪酬 员工福利 3600 贷:银行存款 3600 然后还要 借 管理费用-福利费 3600 贷:应付职工薪酬-员工福利3600
你好 是的 理解是对的 就这样做分录
老师,红笔和黑笔的,哪个正确?
你好 红笔的正确 为员工支出的 必须要走应付职工薪酬科目过渡
老师,这个待摊费用 这样做了后 后续还要做什么吗?
你好 你实际业务是什么 现在没有待摊费用这个科目了。