老师我直接用银行存款4000多还了其他应付,剩下的其他应付我直接跟其他应收对冲可以吗?剩下其他应付还不了的我直接做到营业外收入里面去可以吗

老师,公户支出一笔信息服务费,但是发票还没有回来 请问怎么做分录
小规模企业,货物成本直接走的主营业务成本,假设:23年主营业务成本合计5万,,现在25年发现主营成本应该是3万元,另外2万是应该归费用上,问分录上怎么处理。
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧
老师,单位给个人反向开票的话,是不是都会选择核定一个税率来征税呀?因为他们的成本费用没办法归集,这样的话平时按照百分之0.5预缴的话,等到汇算清缴的时候是不是都会产生退税呀?
计提研发人员工资,含不含个人代扣代缴的费用?
请问京东后台的京豆,服务费,未开票怎么处理的账目
电脑端怎么访问会计学堂
老师,上级拨的固定资产增加实收资本需要缴纳印花税吗
老师,就是公司开了一笔专票出去,但是没从公户过,是收到另一个股东的账户里的,因为这个公司的打大人 去世了。要注销了,怕过了公户取不出来,那这笔钱应该怎么处理呢?需要写什么材料做为原始凭证吗?
老师我想问一下就是客户预存的钱,然后把发票都开出来了,这个要怎么做账,是做预收款吗?,但是发票已经开了
借其他应付款贷、银行存款。剩余的分红出去就可以。
哪个钱分红啊,银行存款4000.其他应付40000多,哪里有钱分红了呢?
所以现在其他应付还有950.82元,没有支付,但是对冲了,银行存款就还有呢 你的银行存款还有余额吗?
银行存款还了40000其他应付就没有余额了,这个公司不是还有个其他应收B公司吗?我用银行存款还的其他应付B公司的40000,还剩下的其他应付B公司,我就直接让其他应收B公司跟其他应付B公司对冲了,最后其他应付B公司就没有了,可以这样做吗
可以的 所以现在其他应付还有950.82元,没有支付,但是对冲了,银行存款就还有呢 那你这个没有用了不是吗 没有余额了
对的老师,其他应付950.82我直接做到营业外收入了
老师,简直要疯了,我今天大概又算了下,需要费用发票61万多,然后注销的时候这个公司交税才只交2.5元,这玩意是不是风险特别大哇,我不敢直接跟老板这样说了,有点吓人,金额这么多
你好 可以 实际你们费用也很高
老师,这个61万多发票不是真实业务呢
那就有风险的,你们单位少交了税款。
对的,老师,所以我这个我理顺的东西,我不敢跟老板说,我不想做
你跟你老板说一下,虚增了哪些费用,少交了多少税款?
老板都知道的,我有跟老板说风险大,老板直接说,小问题,还说按照我的做法,很多公司都要倒闭,我都不知道怎么说了
你好,那你老板知道这个问题就可以。
老师,老板知道问题,但是要让我这么干呀,我不想这么做呀
是不是很多企业都这么干呀,
你不这么干的话,你能拧过他,你能修改吗?按照你的意愿来做吗? 不清楚是不是其他的企业都这么做? 我是没有遇到过这么奇葩的laoban
好气,我这还在试用期,我之前都不知道这公司是这么操作的,不然我都不来这个公司,老师,你说我提离职的话,怎么说比较好
随便说个原因 就是别说人家企业有问题
离家远,或者是家里有点事挺长时间不出来工作。
会计这行业好多坑啊老师,现在疫情又不好找工作,。太难了
上一家公司离职证明原件还给这家公司了
疫情确实不容易 但是这么坑人的公司也不能做