老师我直接用银行存款4000多还了其他应付,剩下的其他应付我直接跟其他应收对冲可以吗?剩下其他应付还不了的我直接做到营业外收入里面去可以吗
比如这个人先预支了工资,工资表应发是2万,但是实际银行多发了,比应发还要多,我就做借应付职工薪酬,贷其他应收款,然后在做一笔其他应收款,银行存款,然后下个月再冲借应付职工薪酬,贷其他应收款?我账上现在冲了,贷方有余额,如果不冲应付职工薪酬,我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
你好,你的其他应付款不需要支付吗?你可以把你的欠款支付4000,剩余的你再转到营业外收入。 老师,其他应付里面不是有个跟其他应收对冲了嘛?所以现在其他应付还有950.82元,没有支付,但是对冲了,银行存款就还有呢@郭老师
其他应付款不支付,也不想做营业外收入老师你好,我们新接了一家单位。账上现在有笔其他应付款调整去年的以前年度损益调整。是不是去年的税务年报要交企业所得税
老师你好,我们企业是收购来的,最近突然被起诉有一笔贷款没有还,账上没有这笔账,现在对我们公司申请强制执行。我们也跟对方达成协议,分批支付。现在按着协议书计入借营业外支出,贷其他应付款吗? 还款冲其他应付。
老师你好,那个赔款收进来做营业外收入,赔款做营业外支付,那没有赔出去的就挂其他应付款可以吧,因为没有赔出去把收入却做高了
怎么包过代办初级会计证
装修工程公司,预收账款什么时候确定收入
老师,合同是活动舞台搭建,音响设备,灯光设备,舞台特效。开票开什么?开成设计服务-舞台灯光可否?
老师,分公司销户的时候钱转入个人账户了,账务上如何处理?
老师您好!维修费和送客户礼品的费用,开不了发票,用餐票抵,怎么写摘要和分录
老师,刚才税局找我,说23年的个税年报申报人数是32人,我的残保金人数是29人,老师,32人里面有几个在我公司挂证的,这个怎么解释呢?税局等着呢当时也是为了不交残保金少写了几个人
对于企业在一段时间内履行的履约义务,在采用产出法计量履约进度时,如果企业为履行该履约义务实际发生的成本超过了按照产出法确定的成本。这些成本是与过去已履行的履约情况相关的支出,因此,不会增加企业未来用于履行(包括持续履行)履约义务的资源,不应当作为资产确认。 这个怎么理解,这个能进合同履约成本,但是在结转的时候直接确定为损益么?
三季度公司买车,汇算清缴时填表一次性税前扣除,就能保持小型微利企业条件,2季度该如何暂估费用,不暂估就超300万了,暂估费用分录写什么合适呢
出口货物开普通发票,可以不写产品规格型号吗?
老师,刚才税局找我,说23年的个税年报申报人数是32人,我的残保金人数是29人,老师,32人里面有几个在我公司挂证的,这个怎么解释呢?税局等着呢
借其他应付款贷、银行存款。剩余的分红出去就可以。
哪个钱分红啊,银行存款4000.其他应付40000多,哪里有钱分红了呢?
所以现在其他应付还有950.82元,没有支付,但是对冲了,银行存款就还有呢 你的银行存款还有余额吗?
银行存款还了40000其他应付就没有余额了,这个公司不是还有个其他应收B公司吗?我用银行存款还的其他应付B公司的40000,还剩下的其他应付B公司,我就直接让其他应收B公司跟其他应付B公司对冲了,最后其他应付B公司就没有了,可以这样做吗
可以的 所以现在其他应付还有950.82元,没有支付,但是对冲了,银行存款就还有呢 那你这个没有用了不是吗 没有余额了
对的老师,其他应付950.82我直接做到营业外收入了
老师,简直要疯了,我今天大概又算了下,需要费用发票61万多,然后注销的时候这个公司交税才只交2.5元,这玩意是不是风险特别大哇,我不敢直接跟老板这样说了,有点吓人,金额这么多
你好 可以 实际你们费用也很高
老师,这个61万多发票不是真实业务呢
那就有风险的,你们单位少交了税款。
对的,老师,所以我这个我理顺的东西,我不敢跟老板说,我不想做
你跟你老板说一下,虚增了哪些费用,少交了多少税款?
老板都知道的,我有跟老板说风险大,老板直接说,小问题,还说按照我的做法,很多公司都要倒闭,我都不知道怎么说了
你好,那你老板知道这个问题就可以。
老师,老板知道问题,但是要让我这么干呀,我不想这么做呀
是不是很多企业都这么干呀,
你不这么干的话,你能拧过他,你能修改吗?按照你的意愿来做吗? 不清楚是不是其他的企业都这么做? 我是没有遇到过这么奇葩的laoban
好气,我这还在试用期,我之前都不知道这公司是这么操作的,不然我都不来这个公司,老师,你说我提离职的话,怎么说比较好
随便说个原因 就是别说人家企业有问题
离家远,或者是家里有点事挺长时间不出来工作。
会计这行业好多坑啊老师,现在疫情又不好找工作,。太难了
上一家公司离职证明原件还给这家公司了
疫情确实不容易 但是这么坑人的公司也不能做