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老师 请问上个月我公司预付甲公司货款50000,这个月购买家公司130000材料已入库,上月预付账款无法全额支付 分录是借:原材料 应交税费 贷: 应付账款 预付账款 吗?摘要是款已收还是款未收?‘

2020-02-27 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-02-27 14:58

你好,是按130000来冲减预付,不挂应付的,预付会出现贷方余额,表示为应付 摘要是收到货物冲减预付款

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快账用户6662 追问 2020-02-27 15:26

老师 请问预收账款和合同负债有啥区别吗?不都是可以用于预售货款的科目吗?

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齐红老师 解答 2020-02-27 15:36

你好,在收入新准则下,房租的预收款计入预收账款,货物的预收款计入合同负债。

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你好,是按130000来冲减预付,不挂应付的,预付会出现贷方余额,表示为应付 摘要是收到货物冲减预付款
2020-02-27
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
你好 您的分录 是正确的
2020-09-12
借:应付账款 贷:银行存款。
2023-03-25
你好 这个暂估的分录是可以的
2023-11-12
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