垫付 借,其他应收款 贷,银行存款 收回 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款
事业单位:先垫付临聘人员五险,收工资时扣回,这两步的分录什么出
老师,我们是先做后付工资,1月付12月工资,正常两个人,一人扣除五险一金后发放2236.36元,一人是退休人员反聘发放3500元。今天出纳取银行回单才发现发错了,应该扣除五险一金的人没扣,发放全额3000元,我们是银行转账支付。请教老师账务上如何处理?想下月补收两月五险一金。
某事业单位计提管理部门聘用临时人员工资费用56000元,代扣代缴个人所得税2150元,聘用人员工资和代扣个人所得税均采用银行存款支付,写出预算会计和财务会计的会计分录
某事业单位计提管理部门聘用临时人员工资费用56000元,代扣代缴个人所得税2150元,聘用人员工资和代扣个人所得税均采用银行存款支付。写出财务会计和预算会计的会计分录
第一点 事业单位12月垫付在编职工次年1月的保险金 ,会计分录怎么做 第二点,1月统发代扣个人部分,财政拨款垫付的这部分钱 收到时怎么做分录 需要具体分录谢谢
出口免费品视同内销计算销项税时,用报关单金额乘以汇率的金额是含税金额还是不含税金额
外贸企业,在日常工作中取得的物业进项啊,快递进项啊,高铁进项该怎么处理,能申请退税吗
请问汇算清缴,适用于什么企业?小规模和一般纳税人都需要吗
原来的股东退出来了,但之前的注册资本没有写实收资本直接挂的往来,这个股东的股份都退出来了,但现在要求把原来的往来改成实收资本,工商税务都改好了。这个怎么弄的
月计,累计用什么红线?
老师,我想问下,如果公司购入一台需要安装的空调,有空调发票和安装费发票,我可以直接两个发票金额相加,直接计入固定资产,不通过在建工程吗
怎么写,写出具体过程和说明
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
老师 把工行的钱转入中国银行里面 这个钱在现金流量表中怎么登记 都是同一个公司互相划转的
老师。我们是酒店,当月有开票收入。还有未开票收入。做账没有分开票和不开票。当月开票有上个月返款我们给开的发票,这样算不算重复做收入了