您好 借:主营业务成本 借方红字 借:应交税金-应交增值税-进项税额 借方蓝字
本月暂估入库用了含税金额,已经销售,结转成本相当于也用了含税金额,次月票到了,是否可以直接用进项税冲减主营业务成本。 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:主营业务成本
你好,自产自销苹果,入库时先借库存商品,贷生产成本,那销售时是不是也得先结转到主营业务成本上,还是,销售是不是,借,现金,贷主营业务成本,应交增值税销项税额减免税
收到一张成本专用发票,可以直接就做借主营业务成本,应交税费应交增值税进项税额贷应付账款吗?
请问一下,我5月已经做了进项税额,6月发现在电子税务局抵扣系统一直找不到这张票,现在准备不抵扣了。那账已经做了,我现在可以这样做嘛 借:主营业务成本 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额 5月分录是: 借: 主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
老师,需要暂估成本费用200万,可以直接借主营业务成本贷应付账款吗?含税入账,后面进项发票来了在冲着点成本费用
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写