可以的,可以这么做的

比如一个品牌的衣服委托代销商场卖,商场按销售收10%收取手续费,商场代收款项,并对外开具发票,分录是,借,银行存款1130,贷,应付账款1000,应交税费130, 借应付账款1000,应交税费-应交增值税进项税额130贷,银行存款1017其他业务收入100,应交税费-应交增值税销项税额13 这个品牌的衣服,是做借应收账款1130贷主营收入1000,贷应交税费130,结转成本略,支付委托代销手续费,借销售费用100,应交税费进项税额13,贷,应收账款113, 是这样做吗
你好老师,我们是建筑公司,进的五金产品是1000块钱,没用过。现在想转手卖出去,进来的发票入的是:借库存商品1000,贷银行存款1000。卖出去的话是:借银行1130贷主营业务收入1000应交税费应交增值税130,结转成本借主营业务成本1000,贷库存商品1000?是吗
请问老师,销售商品1000元,税130 记 借:应收账款1130 贷:主营业务收入1000 应交税费 应交增值税 销项130 但同时又随货搭赠了100元的产品,这部分怎么做账
外购的商品送客户,商品不含税价格1000,税额130 赠送的分录: 借:销售费用-业务招待费1130 贷:主营业务收入 1000 应交税费-应交增值税-销项税额130 结转成本: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000
外购的商品送客户,商品不含税价格1000,税额130 赠送的分录: 借:销售费用-业务招待费1130 贷:主营业务收入 1000 应交税费-应交增值税-销项税额130 结转成本: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000
专项扣除1月份没做,2月份可以重新做吗?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
20万含税价,9个点,现在有一个进项13个点的。那我需要按13个点开出开票金额是多少
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了